Ответ Председателя Комитета государственных доходов МФ РК от 23 апреля 2022 года на вопрос от 6 апреля 2022 года № 734146
Вопрос:
ТОО реализовало товар юридическому лицу из РФ.
Выписаны СНТ и ЭСФ на экспорт по нулевой ставке НДС.
Покупатель сообщил, что не предоставит подтверждение об уплате НДС в РФ.
В этой связи что необходимо сделать для корректного отражения НДС?
Как доначислить НДС и по какому КБК (105101 или 105115) произвести оплату?
В какой строке формы 300 отразить оборот по ...
Документ показан не полностью!
Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ДЕМО ДОСТУП.
Информация о тарифах