Роза Бейсенова среда, 01 февраля 2012 №122375
Автору блога: Джумадильдаев А.С.
Категории: Финансы
Здравствуйте, Даулет Едилович.
Прошу ответить на следующий вопрос:
ТОО импортирует товары из Российской Федерации. В декабре 2011г. были очередные
поставки товаров.Товары оприходованы в декабря 2011г., НДС по импорту часть
оплачена 28 декабря(авансом), а оставшаяся часть оплачена 11 января 2012г. Декларация
по импорту ФНО 320,00 и заявление ф.328,00 по данным сделкам приняты Налоговым
управлением в январе 2012г. т.е в первом квартале 2012г. Есть отметка налогового
органа.
Можно лив данной ситуации сумму НДС оплаченную в декабре авансом в пределах
начисленных взятьв зачет по декларации НДС -ф.300,00 за 4 квартал 2011г.
Подпунктом 12) пункта 2 статьи 256 Налогового кодекса установлено, что
суммой НДС, относимого в зачет в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи,
является сумма налога, которая указана в декларации по косвенным налогам
по импортированным товарам и совпадает с суммой НДС по импортированным товарам,
отраженной в заявлении (заявлениях)...