Консультации

13.04.2017
Теряет ли компания НДС в зачет, если счет-фактура была выписана на бумажном носителе по Перечню товаров?
ТОО, общеустановленный режим.Наша компания является покупателем, нам при отгрузке товара счета-фактуры выставляли на бумажном носителе, при том что товар входит в список перечня для выписывания ЭСФ. Теряем ли мы сумму НДС в зачет, так как счет-фактур...
13.04.2017
Как в 1С отразить заплаченную пеню?
ТОО не вовремя перечисляло начисленные суммы по ОПВ, СО, НДС. затем платило начисленную пеню. Как правильно в 1С 8,2 отразить заплаченную пеню?
13.04.2017
Должно ли крестьянское хозяйство выписывать ЭСФ по товарам вошедшим в перечень?
Крестьянское хозяйство. Живем в ауле.  Продаем говядину. Мясо подпадает в перечень изъятий. Хочу продать мясо  ТОО. Я должен отписывать ЭСФ?
13.04.2017
Как отразить в форме 100.00 и 300.00 доход и корректировку НДС к возмещению?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. В ноябре 2013г образовалась кредиторская задолженность (не оплатили поставщику за поставленный товар без договора). Как отразить в декл. 100.00 и 300.00 доход и корректировку НДС к возмещению и...
13.04.2017
Необходимо ли сдавать отчетность в Департамент государственных доходов при наличии у физического лица денежных средств на банковском счете на территории Российской Федерации? Если да, то какую и в какие сроки?
При наличии у физического лица денежных средств (в рублях) на банковском счете на территории Российской Федерации необходимо ли сдавать отчетность в Департамент гос.доходов? Если да, то какую и в какие сроки?
13.04.2017
Как оформить направление работника в другую местность на обучение, повышение квалификации или переподготовку при сменном графике работы?
Сотрудник работает по сменному графику 2/2 по 11 часов. Его направляют на обучение на 7 дней в другой город. Какой приказ нужно выпустить? Направление на обучение или направление в командировку?
12.04.2017
Как увеличить стоимость основных средств, если амортизация при этом начислена полностью?
Как увеличить стоимость основных средств, если амортизация при этом начислена полностью? Какие при этом сделать проводки?
12.04.2017
Как в форме 300.00 отразить превышение суммы НДС, относимой в зачет, над суммой начисленного налога?
По итогам 3 квартала 2016г наше предприятие имеет превышение суммы НДС, относиой в зачет, над суммой начисленного налога в сумме 750 000 тенге, что было отражено по стороке 300.00.027 II за 3 квартал 2016. По итогам 4 квартала 2016г. НДС к уплате сос...
12.04.2017
В каких случаях можно осуществить возврат превышения НДС, отнесенного в зачет?
ТОО (Резидент РК, плательщик НДС) заключает договор купли-продажи с ООО (Резидент России, плательщик НДС). ТОО закупает товары в Китае, производит таможенное оформление. Оплачивает сборы, пошлины и НДС (данный НДС ТОО берет в зачет). Далее ТОО продает...
12.04.2017
Должна ли в больничном листе в разделе "Режим" стоять печать лечащего врача?
Работник принес больничный лист. Должна ли стоять личная печать лечащего врача в разделе РЕЖИМ?