Учёт

Как отразить в форме 100.00 и 300.00 доход и корректировку НДС к возмещению?

1209

ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. В ноябре 2013г образовалась кредиторская задолженность (не оплатили поставщику за поставленный товар без договора). Как отразить в декл. 100.00 и 300.00 доход и корректировку НДС к возмещению и в каком ПЕРИОДЕ?


Ответ:

Согласно статье 89 НК РК обязательства, возникшие по приобретенным товарам (работам, услугам), а также по начисленным работникам доходам и другим выплатам, определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 163 настоящего Кодекса, и не удовлетворенные в течение трех лет с даты возникновения таких обязательств, признаются сомнительными. Указанные обязательства подлежат включению в совокупный...
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.
Автор:  2551