Консультации
15.05.2012
Возврат превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога
При заполнении формы 300.00 по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года зачет НДС превысил НДС к уплате на 1 400 000. Заметила что в декларации есть графа возврат превышения НДС, относимого взачет над суммой начисленного налога.
Могу ли...
Могу ли...
15.05.2012
Заполнение ф.300.00 при отсутствии реализации за квартал
ТОО пользуется пропорциональным методом отнесения в зачет. Подскажите, как правильно заполнить ф.300.00, если не было реализации за квартал вообще (раздел Начисление НДС пустой). Но есть приобретения с НДС. Как правильно, строка 300.00.008 ра...
15.05.2012
Отражение ввезенного товара на забалансовом счете
Был завезен товар из Европы для выставки, обязательства на вывоз до конца месяца, в котором был завезен товар.
Должны ли мы оформить его как приход товара, если да то как отразить по бух.учету?
Должны ли мы оформить его как приход товара, если да то как отразить по бух.учету?
14.05.2012
Нужно ли сдавать в 2012 году форму отчета 101.04, если КПН у источника выплаты не удерживается
<p>В 2011 году и 2012 году заключен договор с нерезидентом (Россия) об оказании консультационных услуг, согласно условиям договора КПН у источника выплаты не удерживается. В первом квартале 2012 года была произведена выплата нерезиденту...
14.05.2012
Как правильно вести главную книгу
В ТОО год происходят судебные тяжбы между учредителями. Очередным судом назначено слушание о принудительном разделе ТОО с выделением доли истца. Для этого назначена судебная экспертиза. Переданы все первичные документы за 5 лет, налоговые отчеты,финотчетность,...
14.05.2012
Декларация по возмещению исторических затрат с пустыми графами, ф.560.00
АО в январе 2012 года представила в НК декларацию по историческим затратам ф.560.00 с пометкой очередная и произвела последнюю оплату по данному налогу.
Нужно ли теперь сдавать декларацию по ф.560.00 с пустыми графами?
Нужно ли теперь сдавать декларацию по ф.560.00 с пустыми графами?
14.05.2012
Отчет по доходам нерезидента, ф.210.00
Нерезидентом, физ лицом, предоставлены услуги по международной перевозке.предоставлена справка подтверждения статуса резидента Украины. Если раньше сдавалась 210 форма. В 2012 году форма изменилась, какая форма отчета сдается в налоговый о...
14.05.2012
Учет реализованного товара и отражение в ФНО 300.00 в приложении 300.08
У ТОО имеется магазин, основные покупатели - частные лица. ТОО является плательщиком НДС.
Как правильно показывать данную реализацию в бухучете? на каждое частное лицо или одной реализацией в конце месяца? И как данную реализацию...
Как правильно показывать данную реализацию в бухучете? на каждое частное лицо или одной реализацией в конце месяца? И как данную реализацию...
14.05.2012
Отражение выплаты дивидендов в ф.100
В 2011 году были выплачены дивиденды учредителю по итогам 2010 года. Должна ли эта выплата отражаться в 100.00 форме за 2011 год?
Должна ли выплата дивидендов отражаться в 100.00 форме за 2011 год?
Должна ли выплата дивидендов отражаться в 100.00 форме за 2011 год?
14.05.2012
Данные по работнику иностранцу-резиденту: отражение в налоговой отчетности по форме 210.00
Предприятие приняло сотрудника россиянина, у него имеется РНН, СИК, пенсионный договор и вид на жительство иностранца.
Скажите, всеми налогами будет облагаться зарплата и какую форму налогового отчета мы будем сдавать по нем ф.200.00 или ф.210.00...
Скажите, всеми налогами будет облагаться зарплата и какую форму налогового отчета мы будем сдавать по нем ф.200.00 или ф.210.00...