Консультации
05.05.2026
Нужно ли сдавать форму 100.00 при реализации основного средства?
ТОО, применяющее специальный налоговый режим на основе упрощённой декларации в соответствии со статьёй 724 Налоговый кодекс Республики Казахстан, осуществило реализацию основного средства — стиральной машины, ранее использованной в предпринимательской...
05.05.2026
Освобождаются ли выплаты по ГПХ от ИПН у участника Astana Hub?
У нас компания, является участником Astana Hub. Если по ГПХ оказывается услуги. Можем ли мы освободить от ИПН?
Или обязательно обложить и оплатить налог ИПН?
Или обязательно обложить и оплатить налог ИПН?
05.05.2026
Как скорректировать форму 701.01 при продаже имущества?
ТОО сдало форму 701.01 «Расчёт текущих платежей по земельному налогу и налогу на имущество» на 2026 год. После подачи формы имущество было реализовано. Как правильно внести корректировку в форму 701.01 в связи с продажей имущества?
05.05.2026
Командировки свыше 40 дней: как учитывать доход и вычеты?
Компания оказывает услуги. Сотрудники отправляются в командировку. Командировка длится более 40 дней. Например, с 01.02.2026 по 31.03.2026г. -59 дней- из них 40 дней возьмут на вычет, 19 дней будет ставится в доход. Вторая командировка планируется с ...
05.05.2026
Как правильно отразить НДС в 1С для формы 300.00?
Прошу Вас дать разъяснение порядок проведение отнесение в зачет НДС по ЭСФ за 1 квартал 2026 года в 1С системе как правильно провести поступление ТМЗ и услуг м НДС чтобы правильно сформировать 300,00 Форму отчетности для сдачи в УГД
04.05.2026
В каком квартале отнести НДС в зачет по услугам интернета?
ТОО, плательщик НДС, на ОУР. В компанию приходят ЭАВР (через сайт ИС ЭСФ) на услуги, например интернет. Дата оборота в нем указана 31.03.2026 г., но отправляют АВР 06.04.2026 г., соответственно, ТОО принимает и подписывает тоже 06.04.2026 г. ...
04.05.2026
Приобретение ОС у ИП на упрощенке: отражение в форме 300.00 и форме 100.00
ТОО на ОУР, плательщик НДС, приобрело у ИП, СНР, ОС в 1 квартале 2026 г.
1. В ФНО 300.00 отражать поступление в строке "приобретено без НДС" и в ФНО 100 сначала через строку приобретение и потом на невычет по КПН или не отражаю ни в ФНО 300,...
1. В ФНО 300.00 отражать поступление в строке "приобретено без НДС" и в ФНО 100 сначала через строку приобретение и потом на невычет по КПН или не отражаю ни в ФНО 300,...
04.05.2026
Выплату аванса нерезиденту отражать в форме 101.04?
Выплата аванса нерезиденту в размере 5000 EUR была произведена 13 февраля 2026 года.
Нужно эту выплату показывать в форме 101.04 за 1 квартал 2026 года.
Нужно эту выплату показывать в форме 101.04 за 1 квартал 2026 года.
04.05.2026
Получен исправленный ЭСФ: зачет по НДС, извещение?
Извещение на зачет НДС. Если были исправленные ЭСФ в 1 квартале.
Какова последовательность и правильность зачета по данным ЭСФ? Необходимо делать извещение сторно, дать минусом эти суммы на первоначальный ЭСФ? Потом делать извещение на зачет исправленного...
Какова последовательность и правильность зачета по данным ЭСФ? Необходимо делать извещение сторно, дать минусом эти суммы на первоначальный ЭСФ? Потом делать извещение на зачет исправленного...