ТОО на ОУР, плательщик НДС, приобрело у ИП, СНР, ОС в 1 квартале 2026 г.
1. В ФНО 300.00 отражать поступление в строке "приобретено без НДС" и в ФНО 100 сначала через строку приобретение и потом на невычет по КПН или не отражаю ни в ФНО 300, ни в ФНО 100? 2. Амортизацию считаю только по БУ или вообще не амортизирую и отражу как приобретение ТМЗ?
Ответ:
НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
В соответствии с Пояснением по составлению налоговой отчетности «Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)», утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695:
в строке 300.00.015 А указывается сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, а также сумма оборота по...



