Учёт

Как правильно отразить НДС в 1С для формы 300.00?

30

Прошу Вас дать разъяснение порядок проведение отнесение в зачет НДС по ЭСФ за 1 квартал 2026 года в 1С системе как правильно провести поступление ТМЗ и услуг м НДС чтобы правильно сформировать 300,00 Форму отчетности для сдачи в УГД  




Ответ:

На основании пункта 1 статьи 480 Налогового Кодекса РК суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком налога на добавленную стоимость, зарегистрированным в базе налогоплательщиков, признается сумма налога на добавленную стоимость, подлежащего уплате за полученные товары, работы, услуги, указанного в документе...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК.
Информация о тарифах