Учёт

Получение дохода от нерезидента

3240

Ситуация: в сделке участвуют 3 компании, из них:
Компания "Швейцария" - нерезидент из Швейцарии (далее Швейцария)
Компания "Норвегия"- нерезидент из Норвегии  (далее Норвегия)
Компания "РК"  - резидент РК (далее PK)
Швейцария ищет компанию, для производства изделий.
PK рекомендует Швейцарии компанию Норвегия. В случае заключения контракта между Швейцарией и Норвегией  РК будет иметь определенный % от дохода Норвегии. Условия контракта:
Швейцария дает заказ Норвегии на изготовление изделий. Норвегия производит данные панели у себя, на территории Норвегии. Готовые изделия Норвегия отправляет в Швейцарию. Норвегия при начислении дохода за изделия должна выплатить 10% комиссии РК, за то что РК нашла Норвегии покупателя. Контракт на изготовление и поставку изделий заключен между Швейцарией и Норвегией.
Вопросы:
1) Какой контракт необходимо заключить между Норвегией и РК?
2) Где можно взять текст контракта и нужно ли его регистрировать в госучреждениях?
3) Будет ли удерживать Норвегия КПН у источника выплаты при перечислении %-та?
4) Должна ли РК начислить и выплатить НДС?
5) Требуется ли в данном случае сертификат резидентства Норвегии?
6) Какие дополнительные налоги и обязательства могут возникают при данной сделке?

Ответ: 
1. Между РК и Норвегией заключается договор комиссии, в котором оговариваются условия, при которых нерезидент оплачивает услуги резидента РК, сроки оплаты и пр. условия, касающиеся сделки. 
2. Чтобы составить грамотный и обоснованный контракт, предусматривающий все особенности сделки, руководству компании нужно обратиться к компетентным в данной области специалистам (юристам). 
 3....
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.