Консультации

Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

19.07.2013
НДС за нерезидента в форме 300.00
Наше ТОО заключила договор с нерезидентом (РФ) на оказания услуг через глобальную сеть. Данная услуга не облагается КПН у источника выплаты в соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 192 НК РК. Но согласно п.1 ст. 241 НК РК данная услуга подлежит облож...
19.07.2013
Адрес в строке грузополучатель, в счет фактуре
Покупатель находиться в г.Караганде, их магазин находиться в г.Алматы. При выписке счет фактуры, мы указываем в строке: Пункт назначения: г. Алматы, в строке Грузополучатель: г.Алматы, а в строке Получатель: г.Караганда. Покупатель требует указывать ...
18.07.2013
Исправление ошибки по ф.300.00 за 2 кв. 2013г.
ТОО общеуст.порядок налогообложения,без льгот и спец.режимов,метод пропорциональный. На начало 2 квартала по лицевому счету имеется сумма превышения НДС . За отчетный период 2 квартала сумма НДС к начислению превышает. В разделе "Расчет по НДС з...
15.07.2013
Отражение в форме 300.00 вознаграждений по займам
ТОО взял кредит, ОС в лизинг соответственно выплачивает по ним вознаграждения согласно графика.  Согласно ст 25 НК вознаграждения относятся к освобожденным оборотам. Соответственно счета фактуры по ним не выставляются. Но согласно разъяснен...
09.07.2013
Отражение безвозмездной передачи товара в счет-фактуре
ТОО А осуществило поставку товара компании ТОО В. Вместе с товаром компания ТОО А сделала компании ТОО В подарок. В договоре на поставку товара стоимость "подарка" была указана 0 тенге. После поставки товара компания ТОО В просит компанию Т...
04.07.2013
Реализация служебной квартиры физическому лицу
В ТОО (являющимся плательщиком НДС) на балансе имеется служебная квартира, в настоящее время встал вопрос о ее реализации. Реализация производится физическому лицу. Какими документами должна оформиться данная реализация (кроме договора ку...
03.07.2013
НДС по импортируемому товару в форме 300.00
ТОО приобрело товар от нерезидента. Произведена оплата пошлины и НДС при растаможивании груза. Как отразить в форме 300?
02.07.2013
НДС в зачет электронного билета на иностранном языке
Мы ТОО приобретаем авиа билеты в агентстве. Агентство выписывает нам счет накладной, на основании который мы делаем приход, но на компанию перевозчика. Теперь такой момент согласно налогового кодекса сумму НДС берем на основании сумм указанных в элек...
02.07.2013
Дата совершения оборота оборот по реализации в декларации по НДС
Нами был заключен договор подряда в октябре 2012г., и  в конце ноябре 2012г. был получен аванс  в размере 30%  от общей суммы договора.
А также  в октябре  2012г. у нас был заключен договор субподряда...
27.06.2013
Корректировка облагаемого оборота путем выписки дополнительного счета-фактуры
ТОО ААА реализовало фундаменты ТОО ВВ, был выставлен с/ф и сдана декларация по НДС за 1 кв-л 2013 г. В июне месяце 2013 г. обнаружили ошибку, выяснилось, что первоначально был выписан с/ф на сумму 400000 тенге плюс НДС 48000 и отправлен покупателю, п...