Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

08.11.2011
Расчет текущих платежей по транспортным средствам
ТОО приобрело автомашину в октябре м-це 2011г, налог на автотранспорт оплатили, нужно ли сдавать ф.701.00 расчет текущих платежей, или сдавать декларацию в марте 2012г. ф.700.00
08.11.2011
Зачет НДС по импорту
ГТД оформлено 30 сентября 2011 года , а уплачен НДС по импорту 01 октября 2011 года , какой датой и соответственно каким кварталом нужно взять НДС в зачет ?
08.11.2011
Налогообложение с премиальных работника
Увольняется работник.Мы хотели за безупречную работу премировать работника и подарить  ценный подарок от организации.Как можно все это оформить , т.е.как начислять премию и в каком проценте взять от месячного оклада  работника? Вс...
08.11.2011
Заполнение формы 300 по Импорту
Приход импорта при оформление ГТД, я оплачиваю НДС определенную сумму  и таможенный сбор в сумме 50 евро в бюджет.У меня вопрос включать ли таможенный сбор, также таможенную пошлину 5% (если она предусмотрена)  в строк...
08.11.2011
Реквизиты поставщика
Можно-ли принять счет фактуру к вычету, если поставщик проставил штамп своего предприятия, где указывается наименование поставщика,РНН и БИН,р/сч, БИК банка.
07.11.2011
Отказ нерезидента по доставке груза
Нам нерезидент оказал услуги по достаки груза Киев-Алматы. Акт выполненных работ от 15сентября 2011.Оплатили 18 октября 2011года. Имеется сертификат резидентсва(с нотариальным переводом и заверением). 
1. Когда необходимо сдать 101.04? 
2.Возникает...
07.11.2011
Списание ГСМ
Наша компания взяла в аренду 20 автомашин, на основании этого мы закупили дизтопливо 5000 литров, подскажите какие отчеты на основании этого надо сдавать???? и как правильно списывать дизтопливо??
07.11.2011
Расходы в счет взаиморасчетов
ТОО арендует склады. Решили утеплить вход на склад. Дополнительно поставить секционные ворота. Арендодатель отказался учесть эти расходы в счет взаиморасчетов. Как отразить по бухучету и налоговому учету ТОО - Арендатору?
07.11.2011
Форма 320.00 при не верной сумме НДС
Отзывать или сдавать дополнительно форму 320.00 если сумма НДС не правильна?
07.11.2011
Головная организация, представление декларации и реестров
Наша организация в 3 кв 2011 года открыла в районе филиал. У нас есть свидетельство по НДС. Филиал признан самостоятельным агентом, сдает в районе форму 200.00. В 3 квартале поставщики выписывали ему счета-фактуры с НДС на РНН филиала. При заполнении...