Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

02.12.2011
Изменение данных в ранее представленной налоговой отчетности
Наша организация продает услуги которые облагаются НДС и услуги которые не облагаются НДС, соответственно в зачет мы берем не 100% НДС, т.е. доля облагаемого оборота в общем обороте не 100% как в обычных организациях, а каждый квартал разная. В 300 ф....
02.12.2011
Временный вывоз оборудования для модернизации
В июне 2011 года по таможенному временному вывозу было вывезено оборудование для модернизации в КНР.Модернизация успешно не прошла на заводе в КНР,оборудование вернули в августе 2011 года.Затраты по таможенной пошлине,транспортным расходам,брокерским...
01.12.2011
Приобретение автомобиля у физического лица
Компания покупает автомашину у физического лица какие налоги начисляются при этой сделке и какие налоговые отчеты  необходимо сдать.
01.12.2011
Расходы по ремонту арендованного помещения
Компания арендовала помещение и произвела текущий ремонт этого помещения. Аренду и коммунальные услуги мы оплачивали им. Можем ли мы взять расходы по ремонту арендуемого помещения себе на вычеты? В договоре аренды прописано ,что расходы по ремонту не...
01.12.2011
Реализация товара за вознаградждение
При реализации товара третьим лицам за вознаграждение. Пример: товар получаем из России согласно счет-фактуры на сумму 5000тг.+НДС продать обязаны за 5000тг.+НДС , 20% вознаграждения получается 1000тг.  Какими налогами будет обл...
01.12.2011
Сумма непогашенной кредиторской задолженности перед учредителем
В ТОО образовался долг перед учредителем 7000000. Мы составили договор на 3 года и постепенно закрываем его, как отразит долг перед учредителем в 100 форме,Является ли это доходам, и как быть если долг перед учредителем, не погасим в срок
30.11.2011
Авансовые платежи по КПН
ТОО в начале года не сдавал Форму 101.1 и 101.2.
2011 год заканчивает прибылю в сумме 11 640 000 тенге.
Подскажите пожалуйста:
- мы можем сдать отчеты до 20 декабря и к 20 декабрю перечислить сумма КПН 2328000т
- вид отчетности (первоначальная...
30.11.2011
Зачет сумм по НДС в строительстве жилых зданий
Просим разъяснить по вопросу отнесения в зачет сумм по НДС в строительстве жилых зданий. 
Если НДС по данному виду деятельности не берется в зачет, то при реализации части незавершенного строительства, будет ли реализация НС облагаться НДС и как будет...
30.11.2011
Признание зачета по НДС
Предприятие с 1 декабря встало на учет по НДС. В ноябре приобретало товар. Можно ли по итогам 4 квартала в декларации по НДС в зачетной части отразить НДС по приобретенным товарам в ноябре.