Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

25.01.2013
Заполнение формы 700.00
ТОО в 1-м квартале 2012г работало на СНР(упрощенка), а со 2-го перешло на общеустановленый...Налог на имущество был рассчитан исходя из соотв.ставок 0,5 и 1,5%. Как правильно заполнить форму 700?
25.01.2013
Cчет-фактура с 18%-ным НДС от Российской компании
Какие налоговые обязательства возникают,в каких формах налоговой отчетности это отражается,можем ли мы взять на вычеты эту сумму по налоговому учету по работам выполненным на территории России и полученным от нерезидента (Российская компания с 18...
24.01.2013
Определение суммы оплаты налога за эмиссию в окружающую среду
Наша организация (организационно-правовая форма ТОО, форма собственности - частная, режим налогообложения общеустановленный) получила  разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2012-2016г. В связи с тем, что бухгалтер раньше не сд...
24.01.2013
Отражение вознаграждения по банковскому займу в Декларации по НДС Ф.300.00
Организация получила в банке банковский займ. Банк начислил вознаграждение согласно договора на предоставление банковского займа и ежемесячно снимает его с расчетного счета ТОО. ТОО ежемесячно делает начисление в журнале поступление ТМЦ и услуг (...
24.01.2013
Безвозмездная передача товара
ТОО на основе упрощенной декларации занимается оптовой и розничной торговлей в январе месяце была акция за покупку 1 флакона лака для ногтей + 1 флакон в подарок, как правильно отражается в бух.и налоговом учете?
23.01.2013
Налоговая отчетность по плате за эмиссию в окружающую среду
ТОО арендует автотранспорт согласно договора у своих сотрудников. Сумма аренды облагается ИПН. ГСМ оприходуется согласно счета-фактуры поставщика, и списывается согласно путевых листов. ТОО является плательщиком эмиссии в окр.среду от передвижных ист...
23.01.2013
Начисление НДС на авансы полученные по предоплате на конец 2012 года
В 2012г. изменился п. 8 Ст. 237 Налогового кодекса. У нашей компании осталась сумма на 31.12.12г. на счете авансы полученные.  Учитывая изменения п. 8 Ст. 237, необходимо ли начислить НДС на авансы полученные ? КПН не нужно начислять на сум...
23.01.2013
ИПН с физического лица нерезидента
Наше ТОО заключило договор на оказание услуги (прочтение лекции) с физ.лицом-иностранцем. В счет оплаты мы оплатили ему проживание. Подскажите как рассчитать налог? Какой отчет  должны предоставить в НК и какой КБК поставить в плате...
23.01.2013
Неправомерное выставление счетов-фактур от контрагента
Между  предприятиями заключены договоры  реализации лома и отходов черных и цветных металлов. Счет-фактуру на количество реализованного Товара выставляет собственник металлолома.  Может  ли предприятие &nb...