Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

04.05.2017
Можем взять в зачет НДС по счет-фактуре поставщика за услуги питания рабочих на строительном объекте?
ТОО, плательщик НДС выставляет нашей компании счет-фактуру и акт выполненных работ за услуги питания рабочих на строительном объекте.  По строительным нормам работодатель обязан организовать  для работников горячее питание. Сумма ...
04.05.2017
В каких случаях не оплачивается НДС при импорте товаров из Китая?
ТОО хочет приобрести грузовые автомобили в Китае для собственных нужд. Обязаны ли мы оплачивать НДС с этом случае? В каких случаях не оплачивается НДС при импорте товаров из Китая?
02.05.2017
В какой строке формы 300.00 отразить услуги обучения на территории РК?
ТОО плательщик НДС , оказало услуги резиденту РФ по организации мероприятия "обучающий семинар для клиентов, дизайнеров" на территории РК. С какой ставкой НДС ТОО должно выставить счет фактуру на эти услуги? В какой строке ф.300 показывать оборот по ...
02.05.2017
Освобождается ли от НДС ТОО, производитель медицинских изделий?
ТОО На общеустановленом режиме, является производителем дустов ветеринарного и медицинского назначения ( имеются соответствующие лицензии). Код ТНВЭД нашей продукции 380891, 380894. Просим разъяснить имеет ли освобождение от НДС ТОО являющеес...
28.04.2017
Нужно ли указывать в реестре 300.07 всю реализацию за квартал (на бумаге+ЭСФ)?
Как правильно сформировать 300 форму 7 приложение, нужно ли указывать в реестре 7 приложения  всю реализацию за квартал(на бумаге+ЭСФ), или сформировать и отразить в 7 приложении только те с/фактуры которые были выписаны &n...
27.04.2017
В каком случае не надо заполнять реестр 300.07?
ТОО выписывает ЭСФ по реализации, есть отозванные и исправленные ЭСФ. При составлении 300 формы за 1 квартал 2017 года, 7 приложение заполнять не надо? В Налоговый комитет уйдут данные с сайта ЭСФС? Можно ли как то свериться какие обороты по реализац...
26.04.2017
При исчислении размера разрешенного к зачету НДС участвует ли сумма уплаченного НДС за нерезидента?
Наша компания плательщик НДС, также есть необлагаемые обороты по реализации. При, используемом нами, пропорциональном методе, в зачет мы относим сумму НДС в размере доли облагаемого оборота. Но, у нас в декларации также присутствует стр.300.00.014- у...
26.04.2017
Как вернуть НДС при экспорте в ТС?
Ситуация связана с таможенным союзом, а вопрос касательно налога по НДС. Наша ТОО  (Республика Казахстан) продало товар в рамках таможенного союза ТОО  (Кыргызская Республика) в первом квартале 2016 года. В деклара...
25.04.2017
Какие налоги удерживаются с сотрудника ЕАЭС?
ТОО работает на упрощенном режиме.  Принимает на работу сотрудника гражданина РФ. У данного сотрудника нет вида на жительство. Составлен трудовой договор. Какие налоги с него удерживать? Какие налоговые отчеты по нему сдавать?
25.04.2017
Необходимы ли подпись и печать на документе о резидентстве (сертификате резидентства)?
Нерезидент -юридическое лицо(Великобритания) оказывал за пределами Казахстана в 2016 году услуги по предоставлению отчетов для нерезидента в Казахстане.  Сертификат резидентства предоставлен, в котором имеется подпись и печать Налог...