Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

24.04.2017
Нужно ли включать полученные электронные счета-фактуры (ЭСФ) в реестр формы 300.00?
Если ТОО получает счета-фактуры и в электронном виде и на бумажном носителе, нужно ли включать полученные электронные счета-фактуры в реестр 300. формы?
20.04.2017
Консультационные услуги облагаются НДС?
Консультационные услуги облагаются НДС?
20.04.2017
Возможно ли получить отсрочку уплаты НДС и пошлины по товарам?
ТОО пришел товар (холодильники, морозильные камеры) из Китая, находится пока на СВХ. В связи с отсутствием средств, нет возможности оплатить НДС и пошлину. Товар приобрели для дальнейшей реализации на территории Казахстана. Возможно ли получи...
19.04.2017
При импорте неплательщик НДС должен ли оплатить НДС и сдавать формы 328.00 и 320.00?
ТОО  на упрощенном режиме, НЕ плательщик НДС! импортируем (мы покупаем) товар с России. Должны ли наше ТОО платить НДС  12% и сдавать 328.00 и 320.00?
19.04.2017
Можно ли при вводе в эксплуатацию здания взять в зачет НДС по расходам и материалам ранее не взятых в зачет по незавершенному строительству в форме 300.00?
ТОО на  общеустановленном режиме при строительстве производственной базы (в течении 1,5 года)  не брал в зачет НДС, по полученным счетам фактурам,  вся сумма по с.ф. учитывалась на  счете 2930. &nb...
18.04.2017
Входят ли в налоговую нагрузку оплаченные налоги НДС и КПН?
За 2015 год наша фирма оплатили большую сумму налога. Входят ли в налоговую нагрузку оплаченные налоги НДС и КПН?
17.04.2017
Почему не всегда совпадают строки в декларациях по КПН, НДС и ИПН?
В 100 декларации в строке 100,00.09IV идет расхождение в форме 200 на сумму компенсация за отпуск правильно ли это? Какие строки 100 должны совпадать со строками 300и 200?
17.04.2017
Какая ответственность за несвоевременную подачу заявления о постановке на учет НДС?
ИП на общеустановленном режиме. Приобрели в 2016 г. в Узбекистана товар, мы не являемся плательщиками НДС. Но в связи с увеличением обьем реализации у нас сумма оборота привесила в декабре м-це, т.е. сумма реализации 72 000 000 тыс.тенге - 68 575 000...
17.04.2017
Можно ли брать в зачет НДС по представительским расходам?
Мы ИП на ОУР. Плательщики НДС. В связи с открытием нового магазина были приглашены наши партнеры. В связи с чем был организован банкет.  Выставлен счет-фактура, с НДС. Имеем ли мы право брать в зачет НДС по представительским расходам?
14.04.2017
Нужно ли отражать в строке 300.00.015 обороты по услугам банка не оформленные документально, взятые из выписок банка?
Нужно ли отражать в строке 300.00.015 обороты по услугам банка не оформленные документально, взятые из выписок банка(платежи за переводы денежных средств, комиссионные за выпуск гарантий, % по кредитам и т.д.)?