Консультации
11.11.2025
Как отразить продукты для столовой недропользователя?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, сфера недропользования. Имеются своя столовая, месторождения. Закупили продукты для столовой. Бухгалтер отразила данные расходы через допрасходы и проводки Дт 1310 Кт 3310.
Правильно ли будет таким образом отражать затраты?...
Правильно ли будет таким образом отражать затраты?...
11.11.2025
Можно ли ТОО оплатить поставку из Китая через Alipay?
ТОО планирует импортировать из Китая велосипеды для последующей реализации. Сумма контракта более 10 000 долларов США. Китайский поставщик прописывает в договоре способ оплаты - через платежную систему Аlipay. Известно, что можно привязать карту международного...
11.11.2025
С 2026 года в чеках и ЭСФ обязателен код NTIN из Национального каталога товаров?
Наша компания продает сантехнические товары: смесители, раковины, унитазы и ванны.
Должны ли мы с 01 января 2026 года при выдаче чека и ЭСФ покупателю указывать код из Национального каталога товаров?
Должны ли мы с 01 января 2026 года при выдаче чека и ЭСФ покупателю указывать код из Национального каталога товаров?
10.11.2025
Услуги нерезидента по перевозке: в какой форме отражать?
ТОО на ОУР, плательщик НДС. Товар завозится из Украины нерезидентом (международная грузоперевозка), КПН не облагается.
Надо ли в форме 300.05 указывать стоимость услуги или только заполняется форма 101.04?
Надо ли в форме 300.05 указывать стоимость услуги или только заполняется форма 101.04?
10.11.2025
Регистрируются ли договоры ГПХ в Enbek KZ?
В Енбек KZ, регистрируются трудовые договора, но зачем тогда там есть вкладка Договора ГПХ? Может для регистрации или регистрация договоров ГПХ будет в 2026 году?
10.11.2025
Продажа автобетоносмесителя: как рассчитать НДС и КПН?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрело автобетоносмеситель в 2024 году у ТОО за 3,5 млн, плюс отдельно покупали резину и укомплектовали. Стоимость получилась 6,5 млн. Использовали как основное средство, списывали амортизацию. По бух. балансу остаточная ...
10.11.2025
Можно ли учесть расходы на проживание, если инвойс оформлен на сотрудника?
Сотрудник ТОО направлен в командировку за рубеж. Там отель предоставил инвойс за проживание. Но в реквизитах указал только ФИО работника, а не нашей компании. Оплата была произведена сотрудником самостоятельно с подотчетных сумм.
Можно ли такой инвойс...
Можно ли такой инвойс...
10.11.2025
Покупка сценария у физлица-нерезидента: налогообложение
ТОО на ОУР, без НДС, покупаем сценарий у физического лица - гражданина России (покупаем удаленно, через почту).
Нужно ли удерживать КПН за нерезидента у источника выплаты? Если да, то на основании какой статьи, какая ставка удержанного налога...
Нужно ли удерживать КПН за нерезидента у источника выплаты? Если да, то на основании какой статьи, какая ставка удержанного налога...
10.11.2025
В какой период следует отражать оборот по реализации в целях НДС?
Компания выпустила АВР 19.09.25, покупатель утвердил и подписал документ 14.10.25, ЭСФ был выпущен, соответственно, в октябре.
В какой период следует отразить оборот по реализации в целях НДС: в третьем квартале (по дате выпуска АВР) или в четвертом...
В какой период следует отразить оборот по реализации в целях НДС: в третьем квартале (по дате выпуска АВР) или в четвертом...
10.11.2025