Учёт

В какой строке ликвидационной ФНО 300 отразить переплату НДС на лицевом счете?

1440

ИП, плательщик НДС, необходимо сдать ликвидационную форму, так как нет надобности в НДС. На лицевом счете имеется переплата НДС. Как правильно сдать 300 ликвидационную форму? куда указать зачетный НДС? Товара на остатках нет.




Ответ:

На основании пп. 3 п. 1 ст. 369 НК РК облагаемым оборотом по НДС является оборот в виде остатков товаров. Если иное не предусмотрено настоящим подпунктом, оборотом в виде остатков товаров признаются товары, по которым НДС был учтен как НДС, относимый в зачет, и которые принадлежат на праве собственности плательщику НДС при снятии его с регистрационного учета по НДС с представлением...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.