Учёт

Как в 1С отразить данные по уплаченному НДС методом зачета в ФНО 300?

1802

Импортировали оборудование, и наше оборудование попадает в Перечень импортируемых товаров и по которым налог на добавленную стоимость уплачивается методом зачета. Были сданы 300.00 за прошлые годы. Суммы были указаны в строке: 1. 300.00.011 НДС, начисленный при импорте товаров методом зачета, за исключением строки 300.00.010 (300.04.001 B). 2. 300.00.016 I Импорт из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза. 3. 300.00.029 Импорт товаров, по которым НДС уплачен методом зачета. 4. Заполнено приложение 300.04. Прошу уточнить, верно ли отражены данные по уплаченному НДС методом зачета? В каких строках формы 300.00 нужно отразить уплаченный НДС методом зачета?




Ответ:

Отражение НДС при импорте оборудования методом зачета

Заполняется приложение № 4 к ФНО 300.00



Данная сумма переносится в 300.00.011 и 300.00.029В

Свинцицкая Алёна,
Налоговый консультант РК,
Профессиональный бухгалтер РК

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.