Консультации
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Налоговые обязательства при продаже незавершенного строительства
                                                    
                                                    
                            
                    
                ТОО работающий по упрощенной декларации приобрел 10.12.208году незавершенное строительство за 23600000тенге и продал 17.01.2011году за 29400000тенге, при этом 
Какие налоговые обязательство возникает уТОО и какие корреспонденции счетов в бухучете?...
                            
                                            Какие налоговые обязательство возникает уТОО и какие корреспонденции счетов в бухучете?...
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Пример  заполнения строки "представительские расходы"по КПН за 2011 год
                                                    
                                                    
                            
                    
                Пример заполнения строки "представительские расходы"по КПН за 2011 год.
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Ликвидационная отчетность для недропользователей
                                                    
                                                    
                            
                    
                До момента начало добычи ТОО Недропользователь передал право недропользования дочерней организации 15.08.2011г. После передачи прав ТОО не является недропользователем. Соответственно, Компания сдает за 2011 год ФНО 100.00(не недропользователь) и 150....
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Декларация по КПН, для букмекерских центров
                                                    
                                                    
                            
                    
                Наша организация занимается букмекерскими центрами, надо ли сдавать декларацию по корпоративному подоходному налогу?
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Договор о ведении совместной деятельности
                                                    
                                                    
                            
                    
                Две Компании решили совместными усилиями построить нежилое помещение(здание), на основании договора о совместной деятельности, путем слияния активов. 
Скажите, пожалуйста, как и какая из сторон будет брать НДС в зачет при поступлении каких-либо работ,...
                            
                                            Скажите, пожалуйста, как и какая из сторон будет брать НДС в зачет при поступлении каких-либо работ,...
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Корректировка ранее отраженного дохода, строка 100.00.59
                                                    
                                                    
                            
                    
                Был возврат товара покупателем в 2011г.Как правильно указать в форме 100.00 строка 59. Корректировка доходов или корректировка вычетов?
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Учет расходов на работника нерезидента
                                                    
                                                    
                            
                    
                Компания "А" имеет наемных работников нерезидентов,предоставленных рекрутинговым агенством "Б"(работники имеют разрешение на работу ).Компания "А" заказчик, оплачивает услуги за предоставление персонала агенству "Б&...
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Налогообложение НДС товаров полученных безвозмездно
                                                    
                                                    
                            
                    
                Подлежат ли налогообложению по НДС ,активы(книги), полученные безвозмездно от российских поставщиков.
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Отражение в бухгалтерском учете давальческой продукции
                                                    
                                                    
                            
                    
                Фирма "А" передает Фирме "Б" свою продукцию на переработку. Какими бухгалтерскими проводками отражаются такие операции (давальческая продукция) у Фирмы "А" и у Фирмы "Б"? 
                            
                                            
                                                    13.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Ликвидация ТОО, невыплаченная доля в уставном капитале
                                                    
                                                    
                            
                    
                При ликвидации ТОО: 
1)подлежит ли возврату НДС из бюджета (или можно перебросить на другой налог), который возник в результате превышения зачетной части НДС над начисленной? Какова процедура возврата?
2)Будет ли являться налогооблагаемым доходом...
                            
                                            1)подлежит ли возврату НДС из бюджета (или можно перебросить на другой налог), который возник в результате превышения зачетной части НДС над начисленной? Какова процедура возврата?
2)Будет ли являться налогооблагаемым доходом...
 
                                    