Учёт

Как быть с НДС в 1С, если сначала получены товары, а потом выписан ЭСФ?

484



Ответ:

В случае, когда сначала получены товары, а потом выписан счет-фактура, НДС необходимо относить в зачет по дате выписке счета-фактуры.

В документе «Поступление ТМЗ и услуг» по гипер-ссылке «Цена и валюты» устанавливаем признак «Отложить НДС к зачету».

https://hd.uchet.kz/__swift/files/1627017904f50965d1db4811272591608b173d31010143b84f.png

Так как НДС не подлежит отнесению в зачет, движения в регистре накопления НДС к возмещению не формируются. ...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.
Теги: НДС ЭСФ