Консультации

14.03.2013
Подоходный налог с доходов нерезидента
Компания-резидент заключили договор с компанией-нерезидентом (Российская Федерация) на оказание информационных услуг. В договоре под информационными услугами подразумевается проведение семинаров либо ознакомление целевой аудитории (это ко...
14.03.2013
Сдача ФНО на общеустановленном режиме без постановки на НДС
ТОО на общеустановленном режиме без постановки на НДС  зарегистрировано 19.02.2013 г., охранная деятельность. На ТОО приобрели автомашину. Тех.паспорт зарегистрирован 06.03.2013 г. Какие ФНО  и в какие сроки бухгалтер должен сдава...
14.03.2013
Владение долей нежилого помещения физическим лицом
Физическое лицо владеет долей (50%) нежилого помещения c 2010г., не использует в предпринимательской деятельности. Есть договор купли продажи и договор оценки (заказчиком оценки является второй владелец 50% доли) по которому с...
14.03.2013
Командировка работника за пределами РК
Предприятие заключает с физ. лицом договор Гражданско-правовой ответственности на оказание услуг экспедитора по доставке груза  из Российской Федерации и выдает ему суточные (по РК  - 6 МРП и за пределами РК - 8 МРП), такж...
14.03.2013
Корректировка НДС по списанным основным средствам
ТОО списало основные средства, полностью изношенные.Остаточная стоимость 0 тенге. Должны ли мы делать корректировку НДС ранее отнесенного в зачет?
14.03.2013
Дата отнесения на вычеты
ТОО заключил договор с юр.лицом нерезидентом ( резидент  РФ) на оказание услуг. Оплачен аванс 30 % юридическому лицу-нерезиденту в сентябре  2012г., подписан  акт 29 октября, выполнена работа по  мо...
14.03.2013
Убытки, перенесенные из предыдущих налоговых периодов
ТОО сдает кпн и при заполнении формы 100 у меня вычеты превысили дохода, и у меня налогооблагаемый доход вышел  к примеру - 5 000 000 млн., в декларации  нужно ли указывать в строке 100,0046 (убытки )  прибыль пр...
14.03.2013
Сомнительное требование
Наша компания оплачивала за услуги нерезидентам в 2009 году, но они отказывались давать нам акты выполненных работ. Теперь у нас не закрыта дебиторская задолженность. Можно ли списать эти суммы на сомнительные требования без документов?
13.03.2013
Оприходование на забалансовый счет здания
Мы арендуем здание, в течение года  был проведен небольшой ремонт. Думаю надо взять здание на забалансовый счет. Какими проводками оприходовать на забалансовый счет здание,  и по какой строке должны отражаться материалы, отнесенны...
13.03.2013
Отражение в декларации по НДС штрафов и пени по договорам ГПХ
Наше предприятие выставляет штрафы по хозяйственному договору. Согласно ст. 231 п. 4 Налогового кодекса, штрафы - это не оборот по реализации. В декларации по КПН оно указывается, а в декларации по НДС если считать их как необлагаемый оборот, тогда д...