Представительские расходы. Мы ТОО, плательщик НДС, на общеустановленном режиме. Приехал учредитель-нерезидент по рабочим вопросам. Были потрачены деньги на обед. Как правильно разнести в 1С? Идут ли они на вычеты по КПН?
Ответ:
Согласно пункту 1 статьи 245 Налогового кодекса к представительским расходам относятся расходы по приему и обслуживанию лиц, в том числе физических лиц, не состоящих в штате налогоплательщика, производимые при проведении следующих представительских мероприятий, независимо от места их проведения:
1) по установлению или поддержанию взаимного сотрудничества;
2) по организации...