При оплате по ЗП есть небольшая переплата по СО, ВОСМС и ОПВ. Как корректно эти суммы переплат в 1С по ЗП провести в операции и на какой счет отнести, чтобы не было красноты в конце года, а затем заново вернуть на свои счета эти суммы переплат в начале года и в каком разделе 1С?
Ответ:
НОРМАТИВНАЯ БАЗА:
В соответствии с пунктом 14 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241, не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода.
На основании Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министра...