Учёт

Какие проводки на конец месяца по переплате по СО, ВОСМС и ОПВ?

621

При оплате по ЗП есть небольшая переплата по СО, ВОСМС и ОПВ. Как корректно эти суммы переплат в 1С по ЗП провести в операции и на какой счет отнести, чтобы не было красноты в конце года, а затем заново вернуть на свои счета эти суммы переплат в начале года и в каком разделе 1С?




Ответ:

НОРМАТИВНАЯ БАЗА:

В соответствии с пунктом 14 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241, не допускается наличие отрицательных остатков на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода.

На основании Типового плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Министра...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.