Учёт

Может ли плательщик НДС выписывать ЭСФ со ставкой НДС 0 участнику СЭЗ?

1742

Заключили договор поставки с покупателем, который зарегистрирован в СЭЗ Астаны. В договоре стоит условие НДС 0%. Можем ли, являясь плательщиком НДС, выписывать реализацию с 0% НДС данному контрагенту? Или мы выписываем реализацию с 12%НДС, а покупатель у себя принимает 0 ставку? Повлияет ли реализация с 0% НДС на зачетный НДС? 0% НДС не отменили для СЭЗ?




Ответ:

На основании пп. 1) п. 1 ст. 400 НК РК, суммой НДС, относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с пп. 1) п. 1 ст. 367 НК РК, признается сумма НДС, подлежащего уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота по реализации, и указанного в случае приобретения...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.