На конец периода возникла переплата по счетам групп 3100 и 3200, соответственно, сальдо красное и с минусом. Подскажите, как правильно отразить переплату в 1С 8.3, чтобы не было "красноты"?
Ответ:
В соответствии с пунктом 14 Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 241 субъект ведет бухгалтерский учет операций, связанных с наличием и движением активов, обязательств, капитала, доходов и расходов в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета, принятым субъектом, не противоречащим Типовому...