Учёт

Как правильно отразить импорт в форме 300, если делается операция «отложенный НДС»?

2781

ТОО, плательщик НДС. Поступил импорт из России. По БУ товар оприходован по курсу предоплаты, по НУ - по дате оплаты НДС. Вопрос: как правильно отразить импорт в форме 300, если делается операция «отложенный НДС»? И оборот, и НДС по дате оплаты во 2 кв. или оборот в 1 кв., а НДС по дате оплаты во 2 кв.?




Ответ:

Допустим, товар импортирован в МАРТЕ, НДС на импорт уплачен в АПРЕЛЕ. 

При импорте товаров на территорию Республики Казахстан с территории государств - членов Евразийского экономического союза отнесению в зачет подлежит сумма налога на добавленную стоимость по импортированным товарам, уплаченного в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан, в пределах исчисленных...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.