Консультации

01.03.2012
Налогообложение с нерезидентом по транспортным услугам
Предприятие-резидент получило услугу от нерезидента страна Турция по международной перевозке(Турция-Казахстан). Нерезидент не имеет постоянного учреждения в РК.
Вопросы:
1. Мы должны сдать налоговую отчетность за 4кв 2011 г до 31 марта 2012г...
01.03.2012
Заполнение ф.101.04, доходы нерезидента
Как заполнять форму 101.04. Доход нерезидента 91 464 000.будет в марте2012года
01.03.2012
Учет курсовой разницы в целях налогообложения
Предоплата за товар была произведена 28.10.11 в размере 100% 16990 $ США по курсу 147.85,а товар пришел с Белоруссии 06.11.11(дата пересечения границы)на сумму 16990 $ США по курсу нац.банка 147,94.Какие бух. проводки будут сделаны по оплате и приход...
01.03.2012
Дебиторская задолженность при оплате НДС
При оплате НДС по таможенному союзу образуется дебиторская задолженность на счете 3130. Какой проводкой должна закрываться данная задолженность? Если же счет 3130 закрывается счетом 7210 то берутся ли эти расходы на затраты по КПН (форма 100.00).
01.03.2012
Доходы по доверительному управлению
Нашему предприятию передан в доверительное управление коммунальный торговый павильон .С каких средств должны возмещаться расходы по доверительному управлению ,если доходы не поступают от доверительного управления.Имеет ли право предприятие возмещать ...
29.02.2012
Увеличение уставного капитала ТОО
В ТОО один учредитель, было решено увеличить уставный капитал, какие действия необходимо предпринять в связи с этим? Есть ли какие то ограничения в размере УК и его увеличении?
29.02.2012
НДС при реализации земельного участка
Предприятие продаёт, принадлежащие ему на праве частной собственности земельный участок, площадью 0,4000га, и, находящиеся на нём нежилые помещения общей площадью 210,6кв.м. Является ли оборот по продаже данного земельного участка облагаемым оборотом...
29.02.2012
Вычеты по фиксированным активам
ТОО имеет на балансе компьютеры. В течение года был произведен текущий ремонт компьютера. В налоговом учете стоимостной баланс III группы на начало и конец налогового периода равен нулю. Включается ли сумма расходов на ремонт в приложение 100.07 как ...
29.02.2012
Излишки продукции при инвентаризации
При инвентаризации возникли излишки продукции, которые оприходованы на счета 1310-6280 = 65000 тенге, ведь в данном случае возник доход и как быть с НДС? Нужно ли начислять НДС на оприходованные излишки? На какие нормативные документы ссылаться?
29.02.2012
Расчет дней компенсации неиспользованного отпуска при увольнении
При подсчете дней компенсации за неиспользуемый отпуск при увольнении,возник вопрос:нужно ли продлевать компенсацию на праздничные дни, выпадающие на отпуска?