У нашей компании договор с заказчиком, который находится в свободной экономической зоне. Он неплательщик НДС. Если мы заказываем товар из Китая, то платим НДС при растаможке и выписываем товарную накладную с ЭСФ, независимо от зоны налогообложения заказчика? Или же есть иные правила исчисления НДС при работе с заказчиком из СЭЗ?
Ответ:
Если Вы импортируете товар, то Вы как импортер будете уплачивать НДС на импорт, таможенные платежи и пошлины в соответствии с требованиями Таможенного кодекса и ст. 369, 385 НК РК.
При реализации товаров участнику СЭЗ.
П. 1 ст. 389 НК РК реализация на территорию специальной экономической зоны товаров, полностью потребляемых при осуществлении...