Импорт в программе 1С Бухгалтерия 8.2 в рамках ЕАЭС и вне его

Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Импорт в программе 1С Бухгалтерия 8.2 в рамках ЕАЭС и вне его

Лектор: Суворова Альфия  


Суворова АльфияЛектор: Суворова Альфия
- Руководитель отдела линии консультации компании «Первый БИТ.Алматы»
- Преподаватель учебного центра компании «Первый БИТ.Алматы»

Цель: Разъяснить порядок настройки программы 1С:бухгалтерия 8.2 для корректного отражения операций связанных с деятельностью в рамках ЕАЭС.

Аудитория: Главные бухгалтеры, бухгалтеры.

Продолжительность: 2 академических часа

ПРОГРАММА ВИДЕОСЕМИНАРА:
  • Настройка конфигурации
  • Отражение импорта из ТС
  • Импорт из прочих стран
  • Дополнительные расходы
  • Приобретение услуг от нерезидента

  • Перед видеосеминаром проверьте: 

    • Качество вашего подключения в интернет;
    • Актуальность версии вашей программы 1С:Бухгалтерия 8.2.

    Вам так же будет интересно:

    Зачет НДС к возмещению в 1С

    Основные принципы составления квартального отчёта по НДС ФНО 300 в программе 1С Бухгалтерия

    Приобретение услуг от нерезидента, корректное отражение в целях НДС в 1С

    Косвенные налоги в связи с вступлением в силу Договора о ЕАЭС

    Налогообложение в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

    Кыргызстан присоединился к ЕАЭС

    Пожалуйста, авторизуйтесь:
    логин
    пароль

    Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

    Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП, Вебинары
    Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


    Дата и время события:  15.05.2015 10:00:00

    Возврат к списку

    Вопросы по вебинару

    ID Вопрос
    1 Здравствуйте,если оборудование преобретается для себя,не для продажи то мы должны оплачивать коссвенный налог? или нет? 2.Можно ли сделать возврат НК уплаченный косвенный налог?
    2 заплатили за товар с России авансовыми платежами, как приходовать их если курс валюты изменился при переходе границы
    3 Какие настройки в 1С необходимо сделать для правильного учета импорта , НДС по импорту
    4 Как отразить в программе 1с приход товара по импорту при разных курсах по МСФО и налоговому учету
    5 Как отражается НДС в условиях преференций для участников СЭЗ при импорте и добровольной постановке на НДС?
    6 отражение НДС при добровольной постановке, в условиях налоговых преференций участников СЭЗ.
    7 Мы 328ф -заявление о ввозе в базе 1С делаем по курсу пересечения границы.Соответственно так это садится на приход.А по курсовому правилу при предоплате берём курс по предоплате.Как отразить это правильно.2.Оплата 5% за нерезидента за транспортировку.Варианты.
    8 Разъяснить порядок настройки программы 1С:бухгалтерия 8.2 для корректного отражения операций связанных с деятельностью в рамках ЕАЭС.
    9 Фирма только открылась 8 апреля2015г. На НДС ещё не встали, получили импорт с РФ. сдала 328 заявление и 320 форму. В последующем в июне ,например, у нас уже будет НДС, ранее (в мае)оплаченный нами НДС по импорту с РФ нам зачтется или как?
    10 Здравствуйте! Может ли Индивидуальный предприниматель , работающий в упрощенном режиме, заключать договора ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО характера с физ лицами, платить ИПН у источника выплаты за них или обязательно должен заключать трудовые договора и соответственно платить все налоги и обязательные платежи. Спасибо. Гульжазира
    11 Здравствуйте! В каких случаях НДС уплачивается методом зачета, какие заявления предоставить в налоговый орган после растаможки и как правильно отразить в 300 декларации эту операцию. Спасибо.
    12 по бух.учету правильное оприходование импорта товара - курс на какую дату брать?
    13 Начисление НДС + КПН на услуги от нерезидента., и дальнейшее отражение принятия в зачет + автоматическое отражения ф. 300.
    14 Дополнительные расходы Приобретение услуг от нерезидента
    15 отражение импорта из прочих стран в 1С 8.2
    16 Как приходовать импорт в рублях пошагово. В течении какого времени нужно отчитаться по товарам полученным с РФ
    17 НДС при импорте из России
    18 При импорте доп.расходы по доставке как правильно оформить документ, если есть сумма доставки без НДС, и вознаграждение с НДС, и каким числом оформить данный документ?
    19 НДС при импорте
    20 НДС на импорт с ТС.
    21 Как отразить в 1 с в документе ГТД (ндс + сборы)
    22 Добрый день, Уважаемые коллеги! Очень актуален вопрос отражения в форме 300.00 по НДС, оплачиваемый при временном ввозе оборудования. Форма 300.00 не предусматривает отдельной строки для отражения НДС, оплаченного непосредственно при ввозе оборудования и дальнейших периодических платежей. Сумма НДС подлежащего уплате при временном ввозе (ГТД оформляется с кодировкой «53»- допуск) рассчитывается в размере 3% от стоимости оборудования и уплачивается одновременно за 3 месяца и в последующем также каждые три месяца. К примеру: стоимость оборудования – 1000 000*3%*3=90 000 тенге. Предположим, что также был импорт товаров со стоимостью – 2000 000*12% = 240 000. Соответственно, в строке 300.00.016 отражается: Стоимость приобретенных товаров – 3 000 000 тенге, НДС 330 000 тенге. У налоговиков возникает вопрос – Почему расхождения в отражении суммы НДС, арифметически 12% от 3 000 000 составляет 360 000тенге? Также в последующих периодах при отражении НДС по временному ввозу, возникает вопрос, что есть завышение при принятии НДС в зачет - нет ГТД, а есть НДС к зачету, именно на сумму НДС по временному ввозу? Какие рекомендации Вы можете дать? Спасибо!
    23 Добрый день! интересует вопрос: отражение уплаченного НДС в учете при импорте из прочих стран
    24 как грамотно в программе отнести на себестоимость товара услуги сторонних организаций. (купили у одной фирмы, доставку вторая фирма, застраховала груз третья фирма..... как подвязать вторую и третью фирму к себестоимости?)
    25 импорт из ТС и прочих стран
    26 Как правильно закрывать НДС при импорте в 1С?
    27 Мне интересны все вопросы вебинара
    28 отражение импорта из рф. Договор аренды транспортных средств у нерезидента, т.е. атс зарегистрирован в рф. Спасибо.
    29 При оприходовании товара при импорте из Китая, Турции и т.п. какой датой нужно приходовать: по дате ГТД или же по дате инвойса либо по дате пересечения через границу?
    30 для общего развития
    31 С РФ пришел товар, но он не соответствует Спецификации к договору, как оформить возврат?
    32 Здравствуйте! хотелось бы узнать подробности некой информации о "возврате "импортного" ндс в Казахстане"...
    33 Построчное отражение импорта в 300.00 форме по НДС
    34 1.Как правильно отразить покупку услуг от НР в 1с(роялти по лицензионному договору с РФ) с учетом НДС 12% с НР и КПН 15% у источника выплаты.Все проводки
    35 Как правильно настроить 1С для импорта, чтобы в будущем данная операция корректно села в форму 100.00 и соответствующие регистры
    36 Участвовать хочу !!! Вебинар: «Импорт в программе 1С Бухгалтерия 8.2 в рамках ЕАЭС и вне его»
    37 Как в 1с отразить возврат излишне списанных тенге. Например, с теньгового счета списано 200 000 тенге на конвертацию (приобретенная валюта поступает на валютный счет). А 10 000 тенге, как излишне списанная сумма возвращается на теньговый счет со счета 1022. Как "посадить" эти 10 000 тенге. Заранее спасибо за ответ.
    38 Как правильно должна отражаться курсовая разница при получении товара в рамках ТС по предоплате и в случае оплаты после поступления товара?
    39 У нас в ТОО почти ежедневный импорт из РФ товара,по разным договорам от разных поставщиков.Можно ли делать выгрузку ф.328.00 один раз в конце месяце по одному поставщику? а то мы набиваем в СОНО вручную.
    40 Курсовая разница, т.к. предоплата ...
    41 Приобретение услуг от нерезидента
    42 Счет на ввозимый товар выписан в начале января месяца и получен по электронке. Товар поставщиком через десять дней был доставлен напрямую нашему заказчику, однако не был им принят из-за брака. Поставщиком товар был заменен и пересек границу уже в конце февраля, однако счет-фактура нашему заказчику была выписана в январе. Как правильно произвести бухгалтерские проводки по данным операциям. Как правильно посадить дополнительные расходы
    43 1.Какие именно документы необходимы для подтверждения оказанных консультационных услуг нерезидентом резиденту Республики Казахстан. 2. Если между страной резидентства нерезидента и Республикой Казахстан заключена Конвенция об избежании двойного налогообложения, нерезидент предоставил сертификат резидентства, то какими именного налогами должны облагаться доходы нерезидента от оказания консультационных услуг в Республике Казахстан. Заранее большое спасибо за ответ.
    44 Согласно внесенным поправкам, ФНО 328,00 можно сдавать в электронном виде, после сдачи которой приходит уведомление "принята". Там нет информации об уплате НДС. подскажите что именно необходимо отправлять россиянам, тк они просят уведомление с указанием суммы налога
    45 Применения курсов валют в импортных поставках товара и транспортной компании при международных перевозках на территорию РК
    46 Какие дополнительно отчеты необходимо сдавать помимо Форм 320,328 при импорте товаров со стран ТС? Сроки сдачи отчетов?
    47 Как отразить в 1 С при импорте товара из прочих стран кредит-ноту (поставщик дал скидку на товар), от поставщика получен инвойс на уменьшение стоимости товара
    48 Все, что касается импорта.
    49 Добрый день!! нужно ли нам экспортерам платить НДС при выходе товара услуг в страны ТС или платят только импортеры ТС.
    50 Добрый день! Прошу на вебинаре описать особенности учета импорта в программе 1С Управление торговым предприятием 8.2 , если существуют какие-то отличия от учета в 1С Бухгалтерия 8.2.
    51 Добрый день! Если транспортная компания по договоренности сторон привезла одним рейсом товар из нескольких заводов, акт дали один его разделить по сумме на все приходные накладные?
    52 При импорте товаров из РФ на основании Заявления на ввоз товаров, НДС по которым уплачивается методом зачета, данные на отражаются в Приложение 300.04 Декларации 300.00. По какой причине?
    53 Как правильно отразить проводки при импорте, если уплата НДС производится методом зачета и если уплачивается НДС