Документ распечатан с веб-портала:
https://uchet.kz

Налогообложение нерезидентов в РК

Лектор: Мадина Мурат

Онлайн-семинар на тему:
Налогообложение нерезидентов в РК.


ВНИМАНИЕ! СМОТРЕТЬ ВИДЕО-СЕМИНАР МОГУТ ТОЛЬКО ПОДПИСЧИКИ ПОРТАЛА "УЧЕТ.KZ"


Лектор: Мадина Мурат
Магистр основ права и экономики.

С мая 2013 года – Управляющий директор по вопросам налогообложения – член Правления НЭПК «Союз «Атамекен». 

Февраль-май 2013 г. – Руководитель рабочей группы центра аналитических исследований НЭПК «Союз «Атамекен». 

2009-2012 гг. – Начальник отдела разъяснения налогового законодательства Управления разъяснения налогового законодательства и апелляций, Начальник Управления специальных налоговых режимов, Начальник Управления разъяснения налогового законодательства и апелляций, Начальник Управления контроля качества налоговых услуг и регистрации налогоплательщиков Налогового департамента по г.Астана. 

2008-2009 гг. – Начальник отдела налогового просвещения Налогового департамента по г.Алматы. 

2005-2008 гг. – Главный специалист отдела международного налогообложения, отдела разъяснения налогового законодательства, отдела учета и мониторинга, Начальник отдела разъяснения налогового законодательства Налогового комитета по г. Алматы. 





Пожалуйста, авторизуйтесь:
логин
пароль

Извините, но продолжение документа доступно только подписчикам

Документ доступен только подписчикам портала Учёт с тарифом: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ДЕМО ДОСТУП, Вебинары
Авторизуйтесь под своим электронным ключом (логин, пароль)


Дата и время события:  05.07.2013

Возврат к списку

Вопросы по вебинару

ID Вопрос
1 Если мы резиденты РК оказываем услуги не резидентам, ни коем образом не за регистрированным в РК, по проведению турнира по онлайн игре за пределами РК, какое возникает налогообложение за не резидентов у нас? за них и за нас?является ли это не облагаемым оборотом по НДС для нас? спасибо
2 Нерезидент (является резидентом Канады) предоставляет нам услуги: сервисная поддержка систем и программного обеспечения с целью оптимизации их работы. Место оказания услуг Канада, услуги предоставляются дистанционно. Подлежит ли обложению КПН у источника выплаты данный доход нерезидента?
3 Доходы нерезидентов из источников в РК
4 Здравствуйте! Ответьте пожалуйста. Работник гражданин России в августе получил вид на жительство в Казахстане сейчас работает в ТОО в Астане. Как правильно посчитать ему все налоги: ИПН, Соц. налог, пенс. отчсл., соц. отчисл.? Заполняем форму 210, на второй странице в разделе F требуется "Номер налоговой регистрации иностранца или лица без гражданства в стране резидентства" Вопрос: в каком документе он прописан?
5 как принять на работу не резидентов РК?
6 Какие преимущество между юр.лицо в РК и частное лицо нерезидентом?
7 У товара купленного в Российской Федерации имеется гарантийный срок 3 года. Что делать с НДС при возврате брака ?
8 ндс по нерезидентам,заполнение приложения 5
9 Варианты нахождения иностранца в компаниях РК: - По договору оказания услуг по предоставлению иностранного персонала нерезидентом - Прикомандированные работники нерезидента - Работник-нерезидент - По договору оказания услуг с физ.лицом-нерезидентом. Вопрос: 1. Какие сроки пребывания ин.персонала в РК по каждому варианту? 2. К каким работам может привлекаться иностранное физ.лицо в рамках каждого варианта? 3. Какие ограничения существуют по каждому варианту? Спасибо.
10 ФЛ -резидент Беларуси оказывал консультационные услуги в Казахстане, налоги удержаны и уплачены в Казахстане. Должны ему выдать справку в НУ об удержанном налоге? Для применения льготы в Казахстане нужно лигализовать справку нерезиденту из Белариси?
11 Можно ли самостоятельно освободить от уплаты КПН за нерезидента, если нерезидент - резидент Российской Федерации предоставил сертификат резидентства неаппостилированный и не легализованный?
12 Директор нашей казахстанской компании ездил на конференцию в Санкт-Петербург, документы Акт и счет-фактуру без НДС российская компания предоставила на услугу: " Конференция по теме Повышение энергетической эффективности." Какие налоги наша казахстанская компания должна заплатить в бюджет РК?
13 В чем отличие ТОО и филиал при перерегистрации для не резедента.
14 Порядок представления налоговой отчетности по доходам нерезидентов ЮЛ формы 101.04
15 налогообложение нерезидентов в 2014г
16 Прошу пояснить порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых резидентом РК материнской компании нерезиденту (резидент РФ), срок владения на момент выплаты более 3-х лет.
17 Строительные компании обычно нанимает для рабочей силы узбеков, каракалпаков. хотела бы узнать какие документы должны быть у них чтобы работать, и какие налоги оплачиваются за них?
18 В каких случаях у налогового агента(ТОО резидент РК) возникает необходимость начисления НДС за нерезидента физлица?
19 У нас Филиал иностранной компании, головное предприятие в Нидерландах. Деятельность в области консалтинг- инжиниринг в стоительстве (Управление процессом сторительства). Имеется обновленное Свидетельство о резидентсве с апостилем. Облагаются ли наши доходы КПН с чистого дохода, если облагаются то по ставке 15% или сниженной 5%?
20 Купили в России оборудование и оплатили за обучение на нем, облагается ли КПН за нерезидента при обучении?
21 НДС нерезидента
22 НДС по нерезидентам.Учет и отчетность.
23 налогообложения нерезиденты
24 Если учредители - фирма Германии (юр.лицо). По решению учредителей назначается директор и решаются другие важные вопросы на основании протокола общего собрания учредителей - значит они относятся к органу управления??? тогда почему нельзя оплатить суточные и перелет учредителей из Германии в Казахстан, согласно п. 2 ст. 192 НК РК???, для этого нужен приказ директора??? решение общего собрания учредителей или....... ???? как правильно это сделать??? какие налоги и налоговые отчеты возникают при этом??? Учредители три раза в год прилетают для контроля и решения различных вопросов фирмы, направленные на получение дохода. Мы, ТОО, хотим оплатить им суточные в пределах 6 мрп за 40 дней и авиа билеты. Доход это нерезидента или нет???
25 Российская компания является перевозчиком груза. Нужно ли оплачивать за эту компанию налог КПН от дохода нерезидента. Спасибо
26 Подоходный налог с командировочных расходов нерезидента ( проезд , проживание , суточные , виза , страховка , нотариальное оформление пасрорта , перевод ) Формы 1ПБ , 10 ПБ Национального банка .
27 Как долго может работать физ лицо -нерезидент по договору на оказание услуг в РК
28 Как отражается получение услуг от нерезидента (РФ) в ФНО 300.00 и 1 С? Например, в 1С отсутствует вкладка "услуги" в разделе "Импорт" (Посупление ТМЗ и услуг). А пот счету-фактуре выставляется и уплачивается НДС 18%. По какой ставке определить зачет?
29 Туристическое агенство на ОУР получает инвойс российского туроператора на тур в Болгарию для клиента турагенства в Казахстане.С российским туроператором казахстанское турагенство заключило договор комиссии.Оплачивает ли НДС за тур в Болгарию казахстанское турагенство?
30 При применении налоговой конвенции можно ли нерезиденту предоставить резиденту РК копию "Справки о резиденстве"
31 Как правильно начисляются налоги по нерезидентам?
32 Решаются ли вопросы по разногласию между РК и РФ по применению льготы по сертификатам резидентства, предоставленым компаниями РФ, которые они не могут апостилировать? Имеем ли мы право применить льготу по документу без апостиля на оригинале? спасибо.
33 Турфирма работает с нерезидентами - туроператорами.Так как услуги бронирования оказаны в Казахстане и место реализации услуг Казахстан, то данные доходы не признаются налогооблагаемыми доходами нерезидента. Насколько это правомерно и есть ли в нормативных документах и законодательстве подробное описание такой ситуации? Заранее спасибо за ответ
34 Наш поставщик, российская компания, предоставил нам услуги по пуско-наладочным работам и обучению. В целях освобождения от КПН 20%, данная компания должна предоставить нам апостилированный сертификат резиденства и выписку с торговой палаты в целях освобождения. Но Налоговый комитет данной компании отказывает в предоставлении данных документов. Кто выдает данные документы(сертификат резиденства и выписку с торговой палаты) в России? Такую же услугу по пуско-наладочным работам и обучению мы получили от итальянской компании. Данная компания нам предоставила апостилированный сертификат резидентства. Для освобождения от КПН нужно ли у этой компании затребовать выписку с торговой палаты, или достаточно только сертификата резидентства?
35 Договор фрахтования судна (бербоут-чартер) с нерезидентом Россия и договор аренды судна с нерезидентом разница между ними в налогообложении и касательно оплаты НДС? Не можем разобраться с местом реализации работ? Какие штрафы предусмотрены за просрочку оплаты роялти? Что делать если Россия не предоставляет аппостилированную справку нерезидента?
36 1. Надо ли доначислять КПН за предыдущие периоды по Договорам с фирмами РФ, если нет апостелированных справок до 2014 г? 2. Если договор на оказание програмирования ПО с фирмой РФ от 2009 года, и услуги оказываются по интернету ежеквартально, будет ли считаться место оказание услуг РК, и будет ли это постоянным учреждением без образования Юр.Лица?
37 В 300 форме в зачет идет оплата по НДС нерезидента Н-р:Россия по стр.300.00.016.Не возникнет ли разница между 320ф.и 300ф?
38 Я "всеядная" мне все надо знать про нерезидентов.
39 Работник по ТД- нерезидент. без вида на жительство. Какие налоги с заработной платы должны удерживаться? Применяются ли налоговые вычеты в размере 1 МЗП?
40 Какими налогами облагается медицинские услуги (НЕ мед. страхование) за работника иностранца, мед. услуги оплачиваются 1 раз за год (авансом) в компанию, которая занимается оказанием мед. услуг. Работник привлечен на работу по разрешению, категория 3 (специалисты)?
41 Требования предъявляемые к оформлению сертификата резидента (аппостилирование)
42 Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему резидентство - проставление Апостиля для резидентов РФ обязательно?
43 Требования предъявляемые к оформлению сертификата резидента (аппостилирование)
44 обязательно ли аппостилировать сертификаты по России???? Основание ??? Российская сторона не аппостилирует сертификаты???
45 Налогообложение нерезидентов в 2014
46 Подрядчик-нерезидент РК (из России) оказал нашему ТОО инжиниринговые услуги на территории России. Акт выполненных работ подписан августом 2013 года на сумму 50000 евро. Указанная сумма была взята на вычеты в СГД за 2013 год. КПН с нерезидента нашим ТОО не был удержан. Оплата произведена в июле 2014 года на сумму 18000 евро. Нужно ли подавать ф.101,04 за 3 квартал 2014 года?
47 Какие налоговые скидки(спец. налогообложение) предусмотрены для директора( он же учредитель)- нерезидента в ТОО -резиденте РК? Может ли получать заработную плату в долларах?
48 Гражданин Узбекистана имеет вид на жительство,договор с пенсионных фондом,живет в Казахстане с 2007 года ИПН,соцналог,пенсионные ,что будет отражать в 210 форме
49 Получаем услугу по хранению и отправке товара на территории Германии.Какие возникают обязательства по налогообложению.
50 Здравствуйте. У нас есть компания нерезидент которой мы оказываем курьерские услуги на территории Республики Казахстан. В каком приложении 300 формы надо это отражать. Также они на территории России оказывают нам курьерские услуги. В этом случае в каком приложении надо указывать?
51 Здравствуйте! Организация - резидент купила у не резидента (Россия) автоматическую установку(товар), были выданы документы товарная накладная (на товар) и акт выполненных работ(на поверку оборудования, которая была выполнена в России). По товару все просто - сдали 328,320 формы. Что делать с услугами, в какой форме указать данные, какие налоги при этом оплатить?
52 налогообложение дохода нерезидента зарегистрированного в офшорной зоне
53 Добрый день ! Хочу задать интересный вопрос: Тема: Доход нерезидента Ситуация 1.: Наша компания заключила договор с ГП «НК» Кыргыз темир Жолу» ТехПД по перевозке грузов и связанные с ними услуги, а также порядок взыскания штрафных санкций за нарушение обязательств по Договору перевозки. Расчеты между Дорогой и Плательщиком по платежам за перевозки грузов по Кыргызской железной дороге и связанные с ними услуги, и по штрафам, предусмотренным действующим законодательством, осуществляются через Технологический центр по обработке перевозочных документов, именуемы далее ТехПД. (сама ветка принадлежит Киргизии, но находится на территории РК) Они нам выставили 2 счет - фактуры: 1. Наименование оказанных услуг Стоимость услуг без НДС (тенге) НДС НП Стоимость с НДС и НП (тенге) Ставка Сумма (тенге) Ставка Сумма (тенге) Железнодорожные услуги по л/счету за апрель 2012 128 031,04 12% 15 363,73 2% 2 560,62 145 955,39 Международные перевозки по л/счету за апрель 2012 1 681 602,00 0,00 2% 33 632,04 1 715 231,04 ИТОГО: 1 809 633,04 15 363,73 36 192,66 1 861 186,43 Штрафы 1 717 730,00 0,00 0,00 1 717 730,00 Гуманитарный груз 0,00 0,00 0,00 0,00 ВСЕГО: 3 527 363,04 15 363,73 36 192,66 3 578 916,43 2. Наименование Сумма без НДС (тенге) Ставка НДС Сумма НДС (тенге) Всего с НДС (тенге) За грузовые перевозки ж.д. пеня за апрель 2012г. 45 749,57 45 749,57 Итого: 45 749,57 НДС 0,00 Всего: 45 749,57 ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, какие возникают обязательства у нашей Компании, мы должны удерживать КПН у источника выплаты, и должны ли мы оплачивать НДС за нерезидента? А если нет, то можно ссылки на основании чего не удерживается. Ситуация 2.: Наша компания заключила договор аренды с АО «Каинды Кант» зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во владение и пользование Тепловоз серии ТТМ №23, имеющее право выезда и движения на путях ГП НК «Кыргыз Темир Жолы», с локомотивной бригадой. Передача тепловоза производиться в месте нахождения Арендодателя (этот тепловоз ездит по той же ветке которая принадлежит «Кыргыз темир жолы», но находится на территории РК). Они нам выставили счет-фактуру: Кол-во Наименование Цена $ США Сумма в $ 1 Аренда тепловоза серии ТГМ 23, за апрель 2012 2 700,00 2 700,00 Всего: 2 700,00 2 700,00 ВОПРОС ВОПРОС: Подскажите, пожалуйста, какие возникают обязательства у нашей Компании, мы должны удерживать КПН у источника выплаты, и должны ли мы оплачивать НДС за нерезидента? А если нет, то можно ссылки на основании чего не удерживается. Заранее благодарю с/у Куралай.
54 Облагается ли международная перевозка НДС? КПН у (ИВ) можем ли не оплачивать, что для этого необходимо?
55 Международные перевозки. Какие обязательства по налогам возникают, если в инвойсе выделена перевозка до границы с Казахстаном и перевозка по Казахстану. Товар везется из Литвы,с Литвой подписана конвенция об избежании двойного налогообложения.Сертификат резиденства на 2014год есть, за 2013год отсутствует.
56 Ситуация: Мы компания XXX - материнская, имеем 70% акций нашей дочки CCC. Компания YYY - Корейцы, архитекторы, выполняют услугу, которую передают нам путем электр.документации. Компания ZZZ - Казахстанцы совместно с YYY выполняют услуги, т.к. у них есть на это лицензия. На момент подписания договора 06.05.2014 наша дочка не зарегистрировалась, поэтому все расходы по оплате понесли мы XXX. Дочка CCC открылась 21.07.2014 г. По договору 20.06.14 мы сделали предоплату Корейцам компании YYY 15% 136 875 USD. Далее в пункте 3.5 договора прописано, что после подписания акта по первой оплате, мы должны произвести вторую оплату. Акт не подписан и его вообще нет в наличии, но мы произвели вторую оплату без этого акта 28 июля 182 500 USD . Акт выполненных работ на сегодняшний день нам дал только второй исполнитель ZZZ - Казахстанцы. А по валютным переводам актов нет. Теперь мы этот договор переоформляем по договору цессии от 06.08.2014 г. на нашу дочку ССС. И хотим прописать в договоре, что правообладателем актов выполненных работ от Корейцев YYY будет наша дочка ССС и все обязательства по уплате НДС за нерезидента она берет на себя. Правомерно ли это? Или мы материнская компания XXX должны оплатить НДС за нерезидента? У кого именно возникает обязательство по НДС за нерезидента? Они вели переговоры и сказали нам что акт будет закрыт на нашу дочку, через 2 недели. Какой документ является основанием для уплаты НДС за нерезидента - инвойс с актом или факт того, что мы совершили вторую оплату и в любом случае должны заплатить НДС за нерезидента?
57 Особенности налогообложения при предоставлении персонала Упрощенный порядок применения Налоговых Конвенции по доходам от предпринимательской деятельности Требования, предъявляемые к документу, подтверждающему резидентство
58 Налогообложение лицензионного программного обеспечения, при обретаемого по интернету и на дисках для последующей перепродажи и для собственного использования. В каких случаях платится роялти, кпн и НДС.
59 Налогообложение у работодателя и работника если работники граждане России, Узбекистана, Таджикистана.
60 Добрый день! У нас научно-исследовательский институт.Сотрудники часто выезжают в заграничные командировки для участия в различных мероприятиях (конференции, симпозиумы и т.д.). При этом, заграничные компании заранее выставляют инвойс на оплату организационного взноса. На сумму орг.взноса размещается научная статья наших сотрудников в зарубежном сайте. Что дает право нашим сотрудникам на участие в этом мероприятий. Сумму расхода мы признаем, как услуги от не резидента и облагаем НДС. Правомерно ли наши действия?
61 ИП на УП работает с Китаем. Имеет банковский счет. Деньги за товар переводятся через карточку, так удобно клиенту. Правильно ли это операция?
62 Компания "А" налогоплательщик РК (ОбщУстанПор.), плательщик НДС пользуется услугой компании "Б" (нерезидента), находящейся на тер-рии РФ. Услуга - предоставление доступа к его сайту, на данном сайте имеется поисковая система или база данных по товарам и производителям. В данном случае, у нашей фирмы возникает ли уплата КПН и НДС за нерезидента? Хотя доступ сотрудникам к сайту можно получить в любой стране, где имеется точка к интернету?
63 Представительство Компании-не резидента (из офшорной зоны), согласно "Положения" не имеет право получать доход. Деньги на содержание Представительство получает от головной компании. Должно ли Представительство платить КПН на территории Казахстана, если ни головной офис не представительство не получало доход на территории Казахстана.
64 Проблемы с получением от резидентов РФ, документов для освобождения от налогов, в части апостилирования, РФ - отказывается апостилировать оригинал справки о резиденстве, какие документы в этом случае будут основанием для нас? Поставщик РФ продает нам как Товар доступ к электронному журналу, как тогда его рассматривать, как Товар или как Услугу и какие при этом возникают обязательства по налогуобложению нерезидента?
65 Здравствуйте. Нас интересуют порядок налогообложения в РК выплат по возмещению текщих расходов (проезд, приобритение ТМЦ итд) работнику организации-нерезидента, которые производит организациея-резидент по договору оказания услуг (подряда). Организация-нерезидент оказывает услуги на территории РК организации-резиденту путем предоставления своего сотрудника, которому и производятся вышеназванные выплаты. Нерезидент является организацией с местом регистрации и нахождения руководства в литве, на территории РК филиалов, представительств, монтажных площадок итд не имеет. Благодарим заранее!
66 ТОО заключили два договора - 1. на поставку товара и 2. на оказание услуг с резедентом Российской Федерации. Поставщик не я вляется плательщиком НДС в России, выписывает счет фактуру без НДС. Будет ли в этом случае ТОО сдавать ФНО 328.00 - заявление о ввозе товара и уплачивать НДС за Поставщика с РФ, а также уплачивать НДС за полученные услуги от нерезедента? Если нет какой подтверждающий документ потребовать от Поставщика и какие предоставлять ФНО.
67 Нерезидент оказывает консультационные услуги АО, услуги принимаются по акту оказанных. Согласно ст.241 НК РК облагаемым оборотом по НДС является стоимость работ и услуг, оказанных нерезидентом.Стоимость консультационных услуг отраженная в акте составляет 1000 у.е. По условиям договора АО возмещает нерезиденту расходы по авиаперелету и прочие расходы связанные с исполнением обязательств по договору, такие расходы в виде информационной справки отражаются в акте. Является ли такое возмещение облагаемым оборотом по НДС за нерезидента?
68 Какие Особенности налогообложения международной организации EBRD (европейский банк развития)
69 Наше Казахстанское ТОО имеет займ от Российского ООО и ежемесячно нам начисляется вознаграждение за пользование займом. В форме 101.04, мы ставим код доходов 1100 - вознаграждение, не связанное с цен.бумагами, дивидендами и т.д. У нас есть от ООО Россия - справки о резидентстве. Пришло уведомление о том, нами применено полное освобождение, а нужно применить ставку 10% по выплаченным вознаграждениям и указывают ст. 11 Налоговой Конвенции, в интернете не могу найти эту статью, но знаю,что по этим доходам должно быть полное освобождение. Правильно ли я думаю?
70 обязательства резидента РК по налогам в соответствии поставок МД нерезидентам
71 У нас работают турки, у них рабочее разрешение, они являются нерезидентами?!
72 Сотрудники головной компании-нерезидента командированы в филиал в Казахстане. Может ли филиал оплатить расходы по перелету и проживанию за работников головной компании и взять на вычет?
73 Доходы нерезидента по услугам
74 Прошу разъяснить п.п 1 п. 5 статьи 193 НК РК
75 Казахстанская страховая компания заключила «Соглашение о сервисном обслуживании» с компанией Турции, специализирующейся на организации предоставления услуг ассистанса (-услуг медицинского или технического характера, оказываемые клиентам в рамках Соглашения) на территории Турции, Египта и стран мира. Сотрудники турецкой компании ежедневно и круглосуточно принимают телефонные звонки на русском и английском языках по телефонному номеру, застрахованных казахстанской компанией-страховщиком. Застрахованные клиенты казахстанской страховой компании получают услуги, в случае заболевания или несчастного случая на территории Турции и стран мира. Казахстанская компания 04.06.2013г. произвела платеж 5 000 EUR в Турцию, в том числе за медицинское обслуживание 2 800 EUR (амбулатория и стационар) и сервисное вознаграждение 2 200 EUR. В настоящее время мы облагаем КПН только перечисленные суммы за сервисное вознаграждение по ставке 20%. Возмещение медицинских услуг считаем не подлежит налогообложению КПН. Верно ли?
76 Здравствуйте! Российская Федерация отказывается ставить Апостиль на Сертификате резидентства, ссылаясь на Кишенёвскую конвенцию, тем не менее Казахстанская сторона требует проставления Апостиля. Вопрос: может ли Российская сторона воспользоваться статьёй 212-1, п 5 налогового кодекса РК, со ссылкой на ст. 46 НК РК ? Спасибо!
77 Подскажите пожалуйста, если нерезидентом (РФ) предоставляются услуги по техническому обновлению и тех.поддержке посредством интернет необходимо ли удерживать КПН ( в форме акта выполненных работ нерезидент пишет г.Павлодар). можно ли применить льготу по предоставленному сертификату резидентства (апостилирована нотариальная копия).?
78 Добрый день. Хочу участвовать в семинаре, сколько стоит участие?
79 Здравствуйте! Наше ТОО работает на упрощенном режиме, является плательщиком НДС. Мы импортируем товары с РФ (по таможенному союзу) для дальнейшей перепродажи этих товаров в РК. Перевозку осуществляет жд транспорт резидент РФ, не имеющий постоянное учреждение в РК. Вопрос: Должны ли мы оплачивать за транспортную компанию КПН в РК? Транспортники нам предоставили свидетельство о резиденте в РФ, нотариально засвидетельствованное.
80 Оплачиваем за услуги по продвижению сайта (т.б. реклама), нужно ли оплачивать КПН за нерезидента, если была представлена справка нерезидента (Россия)? нужно ли сдавать ф. 101.04 и что в ней отражать ?
81 Оплачиваем за услуги по продвижению сайта (т.б. реклама), нужно ли оплачивать КПН за нерезидента, если была представлена справка нерезидента (Россия)? нужно ли сдавать ф. 101.04 и что в ней отражать ?
82 Обязательно ли получения ИИН для физических лиц нерезидентов работающих по разрешению, а также нужно ли сняться с учета при увольнения таких работников?
83 ТОО "А" планирует строительство объекта на территории РК. Стоимость строительства, допустим, 1 млн.$. ТОО "А" думает подписать EPC-контракт с нерезидентом (КНР) на 1 млн.$. Нерезидент далее заключит договор субподряда с ТОО "В" на СМР, т. к. у него нет разрешения на СМР в РК. Нерезидент выполняет проектные работы и поставку оборудования на 0,6 млн.$ СМР будет выполнять резидент РК ТОО "В" - 0,4 млн.$. ТОО "А" платит напрямую ТОО "В" за СМР. У нерезидента возник вопрос: можно ли рассматривать сумму 1 млн.$. их доходом? Какие следует учесть вопросы при подписании контракта? Какие возможные риски у резидента и нерезидента РК? Как правильно вести учет и рассчитать налоги у каждой из сторон?
84 Должна ли быть легализация сертификатов-резидентства участников Кишиневской Конвенции?
85 Расходы нашей казахстанской компании на командированных работников из зарубежных компании в виде оплаты услуг за проживание и питание облагается виде ИПН у ИВ в размере 20%, и сдаем отчетность в форме 210,правильно ли мы поступаем,какими еще налогами этот доход самих специалистов-нерезидентов должен облагаться?
86 Добрый день! Прошу ответить на следующие вопросы: 1) Нужно ли обязательно переводить на русский язык сертификат резидентства и апостиль или же можно принимать на итностранном языке; 2)Работа по модификации лизензионного програмного обеспечения облагается КПН у ИВ как доходы от выполения работ/услуг или как роялти?
87 Вопрос применения в качестве сертификата резидентства справки со стран СНГ без апостиля и легализации.