Учёт

Отражение в учете НДС на импорт у неплательщика НДС

5660

Т. Иванова, налоговый консультант


ТОО (резидент РК) заключило договор на поставку полиграфического оборудования с юридическим лицом нерезидентом из Германии. При ввозе оборудования в феврале 2015г. был уплачен НДС на импорт. ТОО не состоит на учете как плательщик НДС, как отразить это в бухгалтерском учете. Нужно ли платить КПН у источника выплаты?

Например,...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть Авторизованы с действующей подпиской по тарифам:

ЭКСПЕРТ МАСТЕР ПРАКТИК