Консультации

Вопросы с ответами по зачету по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

16.07.2012
НДС, доначисленный по результатам таможенной проверки
В ТОО прошла таможенная проверка, по результата которой за 2007-2008 год был до начислен НДС, сумма налога (НДС) была оплачена во 2 квартале 2012 года, и сданы дополнительные формы (КТС) по ГТД.
    Может ли эта до...
05.07.2012
Как относится НДС в зачет при приобретении основных средств через банковскую карточку
Как относится НДС в зачет при приобретении основных средств через банковскую карточку
02.07.2012
Оплата стоимости электронного билета, НДС в зачет
Компания "А" оплачивает авиабилеты по счету -накладной выставленной компанией "Б". выставляются эти счета с НДС.
Может ли компания "А" взять в зачет НДС по авиабилетам?
01.06.2012
Отражение сумм НДС в форме 300.08 без наличия счетов -фактур
Работника компании часто ездят в командировки по территории РК. К авансовым отчетам прилагаются железнодорожные билеты.  В железнодорожном билете сумма НДС выделена отдельной строкой, также выделена сумма НДС с комиссией агента по продаже билетов....
01.06.2012
Сумма оборота по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, ф.300.00
Компании продали легковой автомобиль и в счет-фактуре выделили НДС-12%, а мы оприходовали без НДС. Как нам отразить в 300 форме?
24.05.2012
Поставщик услуг по авиаперевозкам: затраты по расходам на проезд
Сотрудник приобрел за наличный расчет авиабилет через авиаагентство, перевозчиком является Эйр Астана. В авиабилете указана сумма билета и комиссионный сбор. В фискальном чеке полная сумма с реквизитами авиакомпании.
Кто является поставщиком услуг по...
22.05.2012
Постановка на учет по НДС
ТОО встает на учет по НДС, свидетельство будет готово 1 июня, в мае данное ТОО приобретает товар с НДС.
Может ли ТОО взять на вычеты то, что приобретено на момент когда свидетельство еще не получено? Ведь входящая с/ф будет майская
21.05.2012
Порядок расчета НДС при раздельном методе учета
ТОО плательщик НДС, применяет раздельный метод отнесения в зачет НДС. с 2012 года.Опишите в примерах порядок расчета НДС при раздельном методе.
18.05.2012
Заполнение ф. 300.00 при переходе на раздельный метод учета
ТОО с 1 января 2012 года перешло на раздельный метод учета по НДС.
    Как правильно построчно заполнить 300.00 форму налоговой отчетности? Какие приложения заполняются при раздельном методе учета НДС?