Консультации

Вопросы с ответами по зачету по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

15.10.2012
Необлагаемый оборот по реализации товаров вне территории РК
Мы приобретаем товар на территории Узбекистана и не ввозя его на территорию РК отправляем сразу конечным покупателям в Иран. По какой строке формы 300.00 должны отражать приобретение и реализацию? Какой метод отнесения НДС в зачет нам выбрать (вы...
27.08.2012
Корректировка НДС, относимого в зачет
Получен товар по импорту из дальнего зарубежья. НДС уплачен на таможне и отнесен в зачет. Указанный товар реализован резиденту по цене, ниже приобретения.
    Подлежит ли корректировке сумма НДС, отнесенная ранее в зачет
23.08.2012
Приобретение электронных авиабилетов без выписки счета-фактуры
ТОО приобретает электронные авиабилеты без выписки счета-фактуры. Бухгалтер относит сумму НДС в зачет указанную в электронном билете отдельной строкой, а также  если в билете указан РНН перевозчика, №  свидетельства  о постановке...
15.08.2012
НДС в зачет по договору финансового лизинга
ТОО приобретает легковой автомобиль по договору финансового лизинга, можем ли мы отнести в зачет НДС?
13.08.2012
Корректировка размера облагаемого оборота
ТОО реализовало частному лицу товар в одном квартале, частник решает вернуть часть товара в другом.
    можно ли за предыдущий квартал сдать дополнительную декларацию по 300.00 форме сделать минусом эту реализацию?
09.08.2012
Отнесение НДС в зачет
ТОО приобрело основные средства, в том числе землю, здания и сооружения с НДС.
    Может ли ТОО взять сумму НДС в зачет по земле, зданиям и сооружениям, если не может то согласно какой статьи НК
01.08.2012
Отражение в ф. 300.00 счет-фактур по чекам
НУ была назначена встречная проверка между нашим ТОО и ТОО покупавшим у нас  в 2009 г. ГСМ. В базе 1С  реализация отражена как счет-фактуры по чекам, без основания, т.е. нет накладной. Нами в НУ были  предоставлены эти счета...
25.07.2012
НДС относимый в зачет, при раздельном методе учета
За 2 кв. этого года в компании не была осуществлена ни одна реализация ,соответственно оборотов по реализации и нач. НДС нет. Приобретение товара было, так же как оплата аренды офиса и склада. Метод отнесения в зачет НДС в компании раздельный. Т.е  из...
20.07.2012
Корректировка размера облагаемого оборота при возврате товаров
Был возврат товара и услуг от покупателя в течении квартала.
    В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение,  пойдет ли возвратная СФ  в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...