Консультации
Вопросы с ответами по зачету по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан
15.10.2012
Необлагаемый оборот по реализации товаров вне территории РК
Мы приобретаем товар на территории Узбекистана и не ввозя его на территорию РК отправляем сразу конечным покупателям в Иран. По какой строке формы 300.00 должны отражать приобретение и реализацию? Какой метод отнесения НДС в зачет нам выбрать (вы...
25.09.2012
27.08.2012
Корректировка НДС, относимого в зачет
Получен товар по импорту из дальнего зарубежья. НДС уплачен на таможне и отнесен в зачет. Указанный товар реализован резиденту по цене, ниже приобретения.
Подлежит ли корректировке сумма НДС, отнесенная ранее в зачет
Подлежит ли корректировке сумма НДС, отнесенная ранее в зачет
23.08.2012
Приобретение электронных авиабилетов без выписки счета-фактуры
ТОО приобретает электронные авиабилеты без выписки счета-фактуры. Бухгалтер относит сумму НДС в зачет указанную в электронном билете отдельной строкой, а также если в билете указан РНН перевозчика, № свидетельства о постановке...
15.08.2012
НДС в зачет по договору финансового лизинга
ТОО приобретает легковой автомобиль по договору финансового лизинга, можем ли мы отнести в зачет НДС?
13.08.2012
Корректировка размера облагаемого оборота
ТОО реализовало частному лицу товар в одном квартале, частник решает вернуть часть товара в другом.
можно ли за предыдущий квартал сдать дополнительную декларацию по 300.00 форме сделать минусом эту реализацию?
можно ли за предыдущий квартал сдать дополнительную декларацию по 300.00 форме сделать минусом эту реализацию?
09.08.2012
Отнесение НДС в зачет
ТОО приобрело основные средства, в том числе землю, здания и сооружения с НДС.
Может ли ТОО взять сумму НДС в зачет по земле, зданиям и сооружениям, если не может то согласно какой статьи НК
Может ли ТОО взять сумму НДС в зачет по земле, зданиям и сооружениям, если не может то согласно какой статьи НК
01.08.2012
Отражение в ф. 300.00 счет-фактур по чекам
НУ была назначена встречная проверка между нашим ТОО и ТОО покупавшим у нас в 2009 г. ГСМ. В базе 1С реализация отражена как счет-фактуры по чекам, без основания, т.е. нет накладной. Нами в НУ были предоставлены эти счета...
25.07.2012
НДС относимый в зачет, при раздельном методе учета
За 2 кв. этого года в компании не была осуществлена ни одна реализация ,соответственно оборотов по реализации и нач. НДС нет. Приобретение товара было, так же как оплата аренды офиса и склада. Метод отнесения в зачет НДС в компании раздельный. Т.е из...
20.07.2012
Корректировка размера облагаемого оборота при возврате товаров
Был возврат товара и услуг от покупателя в течении квартала.
В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение, пойдет ли возвратная СФ в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...
В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение, пойдет ли возвратная СФ в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...