Консультации

Вопросы с ответами по налогу на добавленную стоимость (НДС) в Республике Казахстан

23.04.2012
В каком периоде берется НДС в зачет, при начислении или оплате
Нерезидент (Россия) оказал услугу в ноябре 2011г. ТОО оплатила НДС за нерезидента в феврале 2012г. В каком периоде берется НДС в зачет, когда начислили или оплатили?
23.04.2012
Финансовые операции освобожденные от НДС
Компанией произведена реализация Акций и облигаций. Является ли данная реализация  облагаемым оборотом по  НДС или не является? (является необлагаемым  НДС)?
23.04.2012
Операции с ценными бумагами, освобождение от НДС
ТОО разместило свои купонные облигации на первичном рынке по номиналу, получило  сумму с дисконтом и обязательством возврата этой суммы через 5 лет  с учетом вознаграждения.
Является ли данная сделка освобожденным оборотом согласно...
23.04.2012
Как реализовать излишки товаров и материалов
ТОО является плательщиком НДС. В течении налогового периода приобретались товары и материалы без НДС. По окончании строительства материалы оказались лишними, ТОО решило реализовать излишки. Материалы реализовать с НДС или без?
23.04.2012
Облагается ли безвозмездная финансовая помощь НДС
ТОО получило безвозмездно фин.помощь и поставил полностью на доход.Облагается ли этот доход НДС.
22.04.2012
Как заполнить ф.300.00 если сумма НДС, относимая в зачёт больше чем начисленный НДС
Как заполнить форму 300.00 за 1 квартал 2012 года,если сумма НДС, относимая в зачёт (строка 300.00.025) 359928 тенге,чем всего начислено НДС (строка 300.00.013)605588 тенге. Какую сумму ставить в строке 300.00.027? Можно ли поставить ...
22.04.2012
Раздельный учет по корпоративной связи сотрудников и услуг сотовой связи по членам их семей.
Сотрудники нашей организации пользуются корпоративной сотовой связью.При заключении договора представители организации сот.связи предложили возмоможность включить в корпоратив всех знакомых, родственников для снижения стоимости услуг связи. Все номер...
21.04.2012
Раздельный метод расчета по НДС
ТОО занимается ген подрядными работами, (до этого был без НДС, теперь на учете по НДС), его заказчик расчетывается за услуги квартирами, взаимозачетом.  Вопрос: 1)фискальные чеки за квартиры выбиваются без НДС? 2) Будет ли в...
20.04.2012
Обязательно ли включать в приложение 8, ФНО 300.00 счет-фактуру без НДС
Обязательно ли включать в приложение 8 ФНО 300.00 счет-фактуру,без НДС, и если да, то в строке 300.00.016 тоже самое дублировать?