Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

27.08.2012
Оплата вознаграждения за пользование займом и уплатат КПН за счет собственных средств
Иностранный банк осуществляет финансирование ТОО (заем), ТОО оплачивает вознаграждение за пользование займом и уплачивает КПН за счет собственных средств, без удержания с суммы дохода нерезидента.
    сумма подоходного налога,...
27.08.2012
Печать на счет-фактуре от ИП
Нашими поставщиками являются Индивидуальные Предприниматели с упрощенным порядком налогооблажения. Многи ссылаясь  на то, что по закону у ИП печать не обязательна, ставять в купленной бланковой сч/ф просто роспись. Бухгалтерия не принимает ...
27.08.2012
Списание суммы страхования и отнесение на вычеты по КПН
На предприятии в ноябре 2011 года заплатили обязательное страхование за 2012 год.
    Можно ли списать эту сумму страховании в декабре 2011 года и отнести эту сумму на вычеты в декларации по КПН за 2011 год.?
27.08.2012
КПН и НДС за нерезидента при регистрации доменного имени
Российская компания зарегистрировала домен (интернет-услуга) для казахстанской компании.
    Возникает ли у казахстанской компании обязательство по НДС и КПН за нерезидента?
27.08.2012
Наличие разового талона у ИП
ИП действует на основе упрощенной декларации. ИП приобрёл товар для дальнейшей реализации на рынке. Какие необходимы документы, если у продавца не оказалось талона на продажу и необходимо ли ИП предоставить все документы для отчетности?
27.08.2012
Выписка счет-фактуры на алкогольную продукцию
В связи с предстоящими представительскими расходами, мы приобрели продукты питания в гипермаркете. В одном чеке сидят и спиртные напитки, и обычные продукты(молоко, чай, фрукты и т.д.). Теперь для правомерности отнесения данных расходов на представительские...
27.08.2012
Начисление пени за несвоевременную оплату
ТОО арендует земельный участок у юридического лица. В апреле месяце за несвоевременную оплату,поставщик начислил пеню в сумме 6000 тенге и в  счет фактуре  указал эту сумму с НДС и на просьбу ,чтобы в счет фактуре пеню указали без...
27.08.2012
Корректировка НДС, относимого в зачет
Получен товар по импорту из дальнего зарубежья. НДС уплачен на таможне и отнесен в зачет. Указанный товар реализован резиденту по цене, ниже приобретения.
    Подлежит ли корректировке сумма НДС, отнесенная ранее в зачет