Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

01.04.2012
Исчисление налога на транспорт у ИП
ИП является плательщиком НДС, приобретает грузовой транспорт в апреле месяце 2011г. и продает его в июне месяце 2011г.
Какие обязательства возникают у ИП по исчислению налогов:
1.С какой суммы ИП должен оплатить налог 3%?
2.Когда у ИП возникает обязательство...
31.03.2012
Освобождение от НДС, услуг по международным перевозкам
Компания занимается экспортом, Оказала транспортно-экспедиторские услуги по направлению Афганистан. Компания, которой мы оказываем услуги, зарегистрирована в Казахстане. Они плательщики НДС Нужно ли нам начислять им НДС.
31.03.2012
Налогообложение дохода от выбытия фиксированных активов
ТОО на упрощенке, продали КАМАЗ, который числился на ОС. Какое налогообложение будет по этой сделке?Какую отчетность сдавать?
30.03.2012
Можно ли комиссии банка за платежное поручение на которые не выдается счет-фактура брать на расходы по КПН
Можно ли комиссии  банка за платежное поручение на которые не выдается счет-фактура брать на расходы по КПН?
30.03.2012
Нужно ли ИП получить разрешение и сдавать 870 форму,если нет никакого производства и на балансе не числится автотранспорт
ИП (обще установленный режим)розничная торговля заключили договор по вывозу ТБО с подрядчиком,нужно ли ИП получить разрешение и сдавать 870 форму,если нет никакого производства и на балансе не числится автотранспорт?
30.03.2012
Отражение транспортного средства в ф. 700.00
Транспортный налог на бульдозер в 2011 г. посчитан и уплачен по ставке 3 МРП (согласно п.3 ст.367 НК). Какой пункт отметить в строке 700.01.001 в приложении № 1 к Декларации по форме 700.00, если это приложение заполняется для бульдозера?
30.03.2012
Декларация по КПН по форме 130.00, некоммерческие организации
Филиал АО нерезидент занимается коммерческой деятельностью. в 2011 году вышла на убыток. должна ли компания сдать 100 форму и 130 форму? в каком случае компания должна сдавать 130 форму?
30.03.2012
Безвозмездно переданный товар в рекламных целях
ТОО в рекламных целях безвозмездно передала товар покупателям стоимостью более двух МРП(3024), оплатила налоги 10% ИПН и включила в налогооблагаемый доход по НДС, с начислением НДС на сумму стоимости безвозмездно переданного товара. Налог...
30.03.2012
Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС
Какие приобретения предприятие должно включать в приложение ф 100.04 Расходы налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС, по реализованным товарам, выполненным работам, оказанным услугам к ф.100. При автоматическом заполнении в данную форму в...