Консультации

Вопросы с ответами по налогообложению и налоговому законодательству в Республике Казахстан

12.11.2025
Работа с ОЗОН: какие налоги начислять на услуги нерезидента?
ТОО на ОУР, плательщик НДС. Начали работу с российским маркетплейсом ОЗОН. По итогу месяца нам выставили счет за услуги по логистике и перевыставлению услуг. Какие налоги мы должны начислить с суммы услуг? Принцип - мы размещаем товар на платформе ОЗ...
10.11.2025
Услуги нерезидента по перевозке: в какой форме отражать?
ТОО на ОУР, плательщик НДС. Товар завозится из Украины нерезидентом (международная грузоперевозка), КПН не облагается.
Надо ли в форме 300.05 указывать стоимость услуги или только заполняется форма 101.04?
10.11.2025
Продажа автобетоносмесителя: как рассчитать НДС и КПН?
ТОО, ОУР, плательщик НДС, приобрело автобетоносмеситель в 2024 году у ТОО за 3,5 млн, плюс отдельно покупали резину и укомплектовали. Стоимость получилась 6,5 млн. Использовали как основное средство, списывали амортизацию. По бух. балансу остаточная ...
10.11.2025
Покупка сценария у физлица-нерезидента: налогообложение
ТОО на ОУР, без НДС, покупаем сценарий у физического лица - гражданина России (покупаем удаленно, через почту).
Нужно ли удерживать КПН за нерезидента у источника выплаты? Если да, то на основании какой статьи, какая ставка удержанного налога...
06.11.2025
Превышен порог по НДС у КХ на СНР — нужно ли вставать на учет?
КХ на СНР для крестьянских или фермерских хозяйств. КХ занимается животноводством, выращивает бычков для откорма и реализует живым весом. По ИС ЭСФ получило уведомление:" По данным выписанных ЭСФ вы превысили минимальный порог оборота для постановки...
05.11.2025
Какой код отходов указать в ФНО 870 при выбросах от автотранспорта?
ТОО на ОУР, на балансе есть авто. Сдаем ежеквартально ФНО 870 и уплачиваем плату за негативное воздействие. С 3 квартала ФНО 870 доступна для сдачи только в новом Кабинете налогоплательщика ИСНА.
При заполнении ФНО 870 указываем вид загрязняющего вещества...
05.11.2025
Безвозмездно получен товар из третьих стран: можно ли взять НДС в зачет?
Товар безвозмездно передан из третьих стран, сдана ДТ, оплачены все пошлины и НДС. В дальнейшем товар передан на сертификацию.
Можем ли взять в зачет оплаченный НДС и отразить в форме 300?
04.11.2025
Порядок импорта из ЕАЭС
При импорте из РФ товар по коду ТН ВЭД входит в Перечень изъятий.
Какие особенности при завозе данного товара?
04.11.2025
Ребенок-инвалид гражданин другого государства: сохраняется ли вычет по ИПН?
Сотрудник ТОО с видом на жительство, работает и проживает на территории РК, является родителем ребенка-инвалида 1 группы.
Имеет ли право на вычет по ИПН на 882 МРП, если ребенок является гражданином другого государства и проживание НЕ на территории ...
04.11.2025
Естественная убыль по ГСМ: можно ли относить на вычеты?
При сдаче ФНО 300 можно ли относить на вычеты "естественную убыль в пределах норм (по ГСМ)", если организация занимается продажей ГСМ?