Консультации
20.07.2012
Ошибочно удержанные из дохода работников и возвращенные из ГЦВП ОПВ
В учете числятся начисленные и удержанные суммы пенсионных отчислений уволенных работников. Данные суммы при перечислении в ГЦВП возвращались по разным причинам (нет СИКА, нет договора ПФ, ошибки в Ф.И.О. итд). Уволенные работники не местные,...
20.07.2012
Начисления налога на добычу подземных вод
Предприятие получило согласование на пользование подземными водами. Прибор учета воды еще не установлен. Сколько использовано воды не известно.
Как посчитать налог на добычу подземных вод?
Как посчитать налог на добычу подземных вод?
20.07.2012
Корректировка размера облагаемого оборота при возврате товаров
Был возврат товара и услуг от покупателя в течении квартала.
В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение, пойдет ли возвратная СФ в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...
В каких строчках это отображается в декларации и нужно ли заполнять 6 приложение, пойдет ли возвратная СФ в 7 реестр. И если я добавлю сумму в ...
20.07.2012
Платежные поручения, списки работников для перечисления пенсионных взносов
По номенклатуре дел 75 лет мы должны хранить платежные поручения и списки работников, которым перечислялись обязательные пенсионные отчисления.
В данный момент мы перечисляем взносы в ГЦВП по Интернет-банкингу, где банк автоматически ставит электронную...
В данный момент мы перечисляем взносы в ГЦВП по Интернет-банкингу, где банк автоматически ставит электронную...
20.07.2012
Командировочные расходы, электронный билет
Директор ТОО ездит в командировки. и покупает билеты в самолет. Эйр Астана не выдает счет фактуры и накладных. Эйр Астана дает распечатку электронного билета и чек об оплате. Они говорят что для отчетности достаточно распечатка электронного...
19.07.2012
Доход работника, подлежащий налогообложению, полученный в натуральной форме
ТОО покупает бензин талоны выдает сотрудникам. Это является доходом сотрудников в виде натуральной формы.
Доход сотрудников, для обложения налогами какую сумму брать общую с НДС или за минусом НДС?
Доход сотрудников, для обложения налогами какую сумму брать общую с НДС или за минусом НДС?