Консультации

14.10.2024
Нужно ли ТОО, в случае продажи товаров через Каспи магазин, переходить с Упрощенного режима налогообложения на режим Розничного налога?
ТОО на упрощенном режиме налогообложения планирует продавать товары в розницу через Каспи магазин. Оплата будет происходить по картам, куар кодам, через POS-терминалы.
Нужно ли ТОО, в случае продажи товаров через Каспи магазин переходить с Упрощенного...
14.10.2024
Имеет ли акцизная марка на алкоголь срок?
Имеет ли акцизная марка на алкоголь срок?
14.10.2024
Можно ли использовать режим СНР без НДС при международных перевозках?
ИП на СНР, без НДС, занимается грузоперевозками, в аренду нанимает транспорт и сам перевозит товар. ИП планирует перевозку из РК в Москву.
Можно ли использовать режим СНР и без НДС? При выписке ЭСФ где ставить галочку? Сдавать 910, указывать доход в...
14.10.2024
Как правильно заполнить ГТД с допрасходами в 1С?
По импорту ввели поступление товара. Посадили допрасходы.
Как правильно заполнить ГТД в 1С с допрасходами?
14.10.2024
Можно ли брать на вычеты риелторские услуги?
Поставщик выставил нам АВР по риелторским услугам.
Можно ли брать на вычеты риелторские услуги?
14.10.2024
Как в 1С отразить депозитный счет?
Учредитель, он сам руководитель, открыл счет-депозит в компании.
Как посадить в 1С, какими счетами, какими документами? Если там будут начисляться бонусы, их как сажать?
14.10.2024
Как в 1С отразить допрасходы в ГТД?
В ТОО поступила ГТД, в таможенную стоимость вошли дополнительные расходы (экспед. услуги).
Как в 1С отразить допрасходы в ГТД?
14.10.2024
Может ли ТОО взять в зачет НДС, уплаченный на импорт до постановки на учет по НДС?
ТОО не было плательщиком НДС с 01.01.2024 по 30.09.2024. С 01.10.2024 встает на учет по НДС. За период с 01.01.2024 по 30.09.2024 у ТОО был импорт из третьих стран (Китай), была оплата НДС за импорт на сумму 15 000 000 тг.
Может ли ТОО с 01.01.2024...
14.10.2024
При продаже авто как заполнить ЭСФ в графе НДС?
ТОО (ОУР, НДС) продает автомобиль (ОС), который ранее был куплен у юридического лица (НДС в зачет взят не был), другому юридическому лицу ниже балансовой стоимости.
Поскольку нет оборота по НДС, что писать в ЭСФ в графе НДС? ...
14.10.2024
В строке 300.00.014 оборот заполняем по дате начисления или оплаты?
Строка 300.00.014 - работы, услуги, приобретенные от нерезидента, ставим НДС по дате оплаты. А как ставить в этой строке в столбце "Сумма оборота по приобретению, без НДС" оборот по начислению или по оплате? Пример: оплатили НДС 445 601, ставим...