Добрый день! Провожу в программе 1 С начисление по договору ГПХ в разделе: Зарплата-Налогообложение-Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В общем, после проводок у меня сумма по ОСМС в оборотке садится на Дебет-7210 и Кредит-3212. (Начисления (сумму договора) по ГПХ я учитываю на счете- 3397). ИПН, ОСМС за физ.лицо оплачиваем мы- ТОО. А когда оплату делаю по-хорошему проводка Дебет-3213 Кредит-1030. Разве сумма ОСМС не должна сесть на 3213(отчисления) или эту проводку надо дополнительно проводить?
Ответ:
1. Различие между взносами и отчислениями на ОСМС
Обратите внимание на различие понятий отчисления на ОСМС и взносы на ОСМС
ТОО может выступать в качестве работодателя и налогового агента по :
- отчислениям на ОСМС (за работников, с которыми ...