Консультации

21.02.2012
Компенсационные выплаты работнику за использование личного транспорта
ИП заключил со своим работником соглашение об использование личного автотранспорта в интересах работодателя.
Должно ли ИП ежемесячно выплачивать компенсационные выплаты работнику за использование износ личного транспорта и расходы (ГСМ) на их эксплуатацию?...
21.02.2012
Доход доверительного управляющего
Что является доходом доверительного управляющего по полигону , переданного в доверительное управление для размещения , утилизации и захоронения ТБО, если в договоре по доверительному управлению 100 процентов дохода от аренды является вознаграждением ...
21.02.2012
Оформление генеральной доверенности на получение ТМЦ по накладной
Наша компания реализует и отравляет продукцию покупателям всех регионов Казахстана. При отгрузке предоставляются доверенности на получение ТМЦ. Часто бывают ситуации, когда одному и тому же покупателю в месяц несколько раз отгружается товар. Можно ли...
21.02.2012
Обязательство по уплате НДС в рамках Таможенного союза
В каких случаях возникает обязательство по уплате НДС в рамках таможенного союза по КБК 105109 при приобретении работ (услуг)указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 276-5? И может ли одновременно возникнуть КПН за нерезидентов?
21.02.2012
Проводки по операциям с терминалом
Как проводить операции через терминал, допустим абонемент стоит 18000, клиент расплатился карточкой , удержана комиссия в бонусный клуб, так же комиссия банка, итого на счет поступает 17532.
21.02.2012
Вычеты на затраты по производству
ТОО занимается производством визиток. При составление годового отчета будут ли браться на вычеты затраты по производству (счет 8110) - аренда помещения под цех, которые вошли в себестоимость произведенной продукции.
21.02.2012
Учет фиксированных активов в налоговом и бухгалтерском отчете
2.03.2011 ТОО приобрело легковой автомобиль у физического лица за 6000000.00 тенге, в качестве основного средства, учитывало по 2 группе. 02.06.2011 данный автомобиль был реализован физ.лицу за 5750000.00 с учетом НДС,при реализации был начислен НДС ...
21.02.2012
Отнесение в зачет суммы НДС полученных услуг от нерезидента

В 3 квартале ТОО были получены услуги от нерезидента, которые не были отражены в 300,00 форме, в приложении 300.05, соответственно НДС не был уплачен в бюджет до 15.11. Можно исправить ситуацию следующим образом?

1. Отправить доп. 300.00 форму...

20.02.2012
Какие налоги относятся на вычеты по КПН
Перечислите пожалуйста какие налоги относятся на вычет в соотвествии со ст.114 Налогового Кодекса, в строке 100.00.053 Декларации по КПН за 2011г.