Консультации
28.04.2026
Какой ЭСФ учитывать для зачета НДС: первоначальный или исправленный?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, получило исправленные ЭСФ в связи с тем, что в основном не были указаны НКТ, сумма не изменилась
Какой ЭСФ брать в извещении для НДС?
Какой ЭСФ брать в извещении для НДС?
28.04.2026
В какой строке формы 300.00 и формы 100 отражается пеня, выписывается на пеню ЭСФ?
ТОО на общеустановленном режиме, плательщик НДС. Сдаем торговые площади в аренду. По договору аренды предусмотрена пеня за несвоевременную оплату аренды. При выставлении ЭСФ отдельной строкой указываем "пеня за несвоевременную оплату аренды"....
28.04.2026
Обязан медцентр выписывать ЭСФ при реализации услуг физлицам?
ТОО, медцентр, оказывает медуслуги физлицам. ТОО 02 апреля 2026 года встает на НДС. Согласно статье 491 п.1 плательщики НДС обязаны выписывать ЭСФ, но выписка счета-фактуры не требуется, если реализация оказывается физлицам.
1) ТОО, медцентр, обязано...
1) ТОО, медцентр, обязано...
28.04.2026
В каких строках формы 300.00 отразить оборот по реализации и НДС по разным ставкам?
ТОО, аптека. В каких строках формы 300.00 необходимо отражать обороты и суммы НДС отдельно по ставкам 5% и 16%? Как отразить раздельный учет облагаемых оборотов в декларации? Каким образом производится распределение входящего НДС между оборотами...
28.04.2026
Какой оборот учитывать при раздельном методе НДС: общий или облагаемый при разных ставках - 5% и 16%?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, раздельный метод отнесения в зачет, импортирует медоборудование, НДС 5%, запасные части 16%), соответственно, при реализации по 5 и 16%. При регистрации, внесении изменении в рег. документы поставщик оказывает...
28.04.2026
Нужно ТОО сдавать форму 493.00 при выставлении счетов на возмещение коммунальных услуг собственникам квартир?
ТОО выставляем счет на возмещение ком услуг (эл.энергии, газа и воды) собственникам квартир через Каспи пэй как розничная реализация в связи с новым отчетом об оказанных услугах третьим лицам, ф.493.
Нужно ТОО сдавать эту форму? Если да, то как...
Нужно ТОО сдавать эту форму? Если да, то как...
28.04.2026
В каком случае заполняется строка 910.00.002?
ИП на СНР на упрощенной декларации с работниками. Заполняем 910 форму в связи с закрытием. Начислено доходов работникам 1 111 202.
Нужно отражать расходы налогоплательщика-работодателя по доходам его работников в строке 910.00.002? в каком случае они...
Нужно отражать расходы налогоплательщика-работодателя по доходам его работников в строке 910.00.002? в каком случае они...
28.04.2026
Что делать с остатками товара при снятии с учета по НДС?
ТОО на ОУР, плательщик НДС, переходит на СНР на основе упрощенной декларации. Нужно ли ТОО при переходе на упрощенку и снятия с НДС делать корректировку по оставшемуся товару на складе и оплачивать НДС?
28.04.2026
Суммируются ли зарплата и дивиденды для применения прогрессивной шкалы?
Просим предоставить разъяснение по вопросу применения норм Налогового кодекса Республики Казахстан в части индивидуального подоходного налога.
Согласно статье 363 «Ставка налога», установлены следующие положения:
* доход физического лица до 8 500 МРП...
Согласно статье 363 «Ставка налога», установлены следующие положения:
* доход физического лица до 8 500 МРП...
28.04.2026
Где отражать доходы иностранцев в форме 200.00?
Просим разъяснить порядок отражения доходов иностранных работников.
В нашей компании работают иностранные сотрудники по визе С 3 на основании трудового договора сроком 3 года. По их доходам мы исчисляем и уплачиваем ИПН и социальный налог.
Ранее данные...
В нашей компании работают иностранные сотрудники по визе С 3 на основании трудового договора сроком 3 года. По их доходам мы исчисляем и уплачиваем ИПН и социальный налог.
Ранее данные...