Консультации
                                                    15.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Роялти и НДС за нерезидента
                                                    
                                                    
                            
                    
                ТОО приобретает программное обеспечение у резидента России, программ. обеспеч. передали от поставщика покупателю посредством интернета. Необходимо ли сдавать ф.328. Возникает ли  роялти и НДС за нерезидента? Если поставщик предоставит справ...
                            
                                            
                                                    15.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Отзыв налоговой отчетности методом изменения
                                                    
                                                    
                            
                    
                Если вид отчета должен был быть первоначальным, а сдали очередным. Можно без штрафа изменить вид отчета?
                            
                                            
                                                    15.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Включается ли сумма КПН с нерезидента уплаченная за счет собственных средств в оборот для расчета НДС с нерезидента
                                                    
                                                    
                            
                    
                Включается ли сумма КПН с нерезидента уплаченная за счет собственных средств в оборот для расчета НДС с нерезидента?
                            
                                            
                                                    15.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Исчисление и удержание корпоративного подоходного налога по доходам, облагаемым у источника выплаты
                                                    
                                                    
                            
                    
                Получение дохода от нерезидента на территории РК (транспортные услуги перевозка товара) сдается ли форма 101.04 (2008- 2010г.),  облагается ли КПН 5%? 
                            
                                            
                                                    15.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Импорт товара из стран-членов Таможенного союза
                                                    
                                                    
                            
                    
                ТОО занимается импортом товара из стран ТС , из РФ выставляются нам счета за возмещение ж/д тарифа и возмещение транспортных расходов, транспортные расходы по РФ мы включаем в облагаемый импорт при составлении 328ф, а транспортные расходы по РК и воз...
                            
                                            
                                                    14.03.2012
                                                                    
                    
                    
                    
                
                                                    14.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Декларация по КПН по форме 130.00, для некоммерческих организаций
                                                    
                                                    
                            
                    
                Для какой формы собственности возникает обязательство по сдаче формы 130.00. 
Представительству иностранного юридического лица в РК нужно сдавать эту форму?
                            
                                            Представительству иностранного юридического лица в РК нужно сдавать эту форму?
                                                    14.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Совмещение должностей
                                                    
                                                    
                            
                    
                Может ли главный бухгалтер нескольких фирм быть одновременно и кассиром, и кадровиком в этих же предприятиях (ТОО - субъект среднего предпринимательства)?
                            
                                            
                                                    14.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Налоговая учетная политика для ИП с одним работником
                                                    
                                                    
                            
                    
                Налоговая учетная политика для ИП с одним работником
                            
                                            
                                                    14.03.2012
                                                                    
                    
                    
                                                                                    Зачет НДС при временном ввозе тваров
                                                    
                                                    
                            
                    
                Оборудование было оформлено в режиме "временный ввоз" 1 год, НДС был оплачен за этот период в размере 500 тыс.т (но этот НДС не брали в зачет), потом первели на имп 40 общ сумма НДС составила 1500,00 тыс.тенге, и разница в размере 1000,00 тыс.тенге...