Консультации

15.02.2013
Налоговые обязательства у физ. лиц и ТОО при передаче в уставной капитал недвижимости
Два физических лица приобрели нежилое помещение (магазин) с земельным участком в общую долевую собственность по 1/2 доле стоимостью. Через несколько дней эти же два физ лица регистрируют ТОО (доля в уставном капитале 50 на 50% ). ...
15.02.2013
Вычет по КПН
Нашей компанией ежемесячно проводятся розыгрыши, что является частью нашей деятельности. По врученным призам мы соответственно уплачиваем налоги (ИПН, НДС), в наличии имеются все документы призеров (копии уд.личности, РНН), акты прием...
15.02.2013
Налогообложение совместного предприятия
Планируется открытие совместного предприятия Резидента Казахстана и Резидента России. В чем разница в учете и налогооблажении между Казахстанским предприятием и Совместным предприятием?
14.02.2013
ТОО на специальном налоговом режиме по упрощенной декларации
ТОО работает на СНР по упрощенной декларации и состоит на учете по НДС.  Какие налоговые формы и в какие сроки ТОО необходимо сдавать в Налоговое Управление?
14.02.2013
Применение ст. 212-1 НК РК
ТОО (резидент РК/клиент) заключило договор транспортной экспедиции с нерезидентом (Беларусь/экспедитор). По договору Клиент поручает, а Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента выполнить или организовать выполнение усл...
14.02.2013
МСФО для малого среднего бизнеса
Кто относится к субъектам малого и среднего предпринимательства? Наша организация является некоммерческой организацией - общественное объединение. К какой категории мы относимся и должны ли мы также перейти на МСФО для МСБ?
14.02.2013
Освобождение от НДС услуг операторов вагонов (контейнеров)
В связи с внесенными изменениями в НК ст.248 п.10 Услуги, связанные с международными перевозками, освобождаемые от НДС, дополнены Услугами оператора вагонов(контейнеров) с раскрытием понятия названных услуг. Следует ли нашей компании, приобре...
14.02.2013
Права и обязательства по НДС
ТОО оказывает услуги по телефонии. За январь ими был выставлен счет-фактура где указано свидетельство о постановке на учет по НДС от 14.01.2013 г. Имеем ли мы право брать в зачет НДС, если услуги с НДС выставлены за весь январь, а свидетельство с 14....
14.02.2013
НДС оплаченный при таможенном оформлении груза из Китая
ТОО, плательщик НДС, при ввозе товара из Китая был оплачен НДС по ГТД. Думаю он должен пойти на зачет и уменьшить сумму НДС подлежащую к уплате за налоговый период, в какой строке по форме 300.00 нужно отразить сумму НДС оплаченную на код 105102?
14.02.2013
Заполнение налоговой формы 421 и 431 в 2013 г.
Нами ранее предоставлялись отчеты по форме 400.00 и 431.00 расчеты по акцизу и Декларация за 2012г.  В этом году эти отчеты по форме 421.00 и 431.00 соединили воедино. Как предоставлять отчет по форме 421.00, какую форму предоставления указ...