Учёт

НДС оплаченный при таможенном оформлении груза из Китая

5831

ТОО, плательщик НДС, при ввозе товара из Китая был оплачен НДС по ГТД. Думаю он должен пойти на зачет и уменьшить сумму НДС подлежащую к уплате за налоговый период, в какой строке по форме 300.00 нужно отразить сумму НДС оплаченную на код 105102?

Ответ:
    Согласно п. 2 ст. 256 Налогового кодекса суммой налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, является сумма налога, которая:
    указана в грузовой таможенной декларации, оформленной в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан, уплачена в установленном порядке в бюджет Республики Казахстан и ...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ПРАКТИК, ПАРТНЁР.
Информация о тарифах