Консультации

15.03.2012
Документация по ремонту арендованного помещения для исчисления КПН
Наше ТОО снимает в аренду складское помещение.Согласно договора мы производим ремонт данного помещения за свой счёт. Имеем ли право мы проводить документы по ремонту(краски, арматуры и т.д.)арендованного помещения для исчисления КПН и брать в зачёт Н...
15.03.2012
Ошибочное начисление заработной платы
Бухгалтер ТОО ошибочно начислил зарплату больше работникам (оплата сдельная), после выплаты имеет ли право бухгалтер вычесть суммы ошибочно начисленные без согласия работников?
15.03.2012
Приложение к декларации по НДС форма 300.08
Если контрагент выписал счет фактуру «без НДС», должны ли мы ее указывать в реестре с/ф в приложении 300.08.
15.03.2012
Выплаты за счет бюджета за выигрыш

Футбольный клуб выплачивает игрокам помимо з/платы выплаты за счет бюджета за выигрыш. Какими налогами они облагаются или относятся к доходам, не подлежащим налогообложению согласно п. 17ст.156 Налогового Кодекса.

15.03.2012
Правила организации деятельности акцизных постов

Касательно акцизных постов: нефтебаза являлась оптовым поставщиком, чем при этом поставка идет круглосуточно, а реализация в рабочее время, каким образом может организован акцизный пост? Планируется ли 2012 году переход на электронные сопроводительные...

15.03.2012
Аренда помещения и земли у госучреждений
Если государственные органы, сдающие в аренду помещение или землю не уплачивают земельный и налог на имущество, то ложатся ли обязанности на тех, кто арендует.
15.03.2012
Включение в совокупный годовой доход, обязательств по импорту товара

Компания приобрела товар в августе 2009 г. (импорт) НДС оплачен в бюджет по ГТД. Сумма за товар не оплачена поставщику в 2012 г. ставится на доход, что будет с НДС, должны ли убрать с зачета?

15.03.2012
Отзыв заявления о ввозе товара из государств членов Таможенного союза

По статье 276-23 Налогового Кодекса РК организация имеет право на отзыв заявление о ввозе товара из государств членов таможенного союза. пп.3)п.3. предусматривает процедуру: по заявлению налогоплательщик в налоговый орган обращается за подтверждением...

15.03.2012
НДС в зачет, уплаченный при импорте в рамках Таможенного союза

В каком налоговом периоде необходимо взять в зачет НДС, уплаченный при импорте в рамках таможенного союза? ТОО ввезли товар в рамках таможенного союза в марте 2011 года. Заявление о ввозе было сдано в апреле 2011 года, НДС уплачен тоже в апреле 2011...

15.03.2012
Предоставление налоговой отчетности, реестр договоров аренды формы 871.00

Сдаем офисы в аренду, нам тоже нужно реестры сдавать и ф. 871.00 с 01.01.2012 г. или это только для рынков.