Консультации

24.01.2013
Определение суммы оплаты налога за эмиссию в окружающую среду
Наша организация (организационно-правовая форма ТОО, форма собственности - частная, режим налогообложения общеустановленный) получила  разрешение на эмиссию в окружающую среду на 2012-2016г. В связи с тем, что бухгалтер раньше не сд...
24.01.2013
Курсовая и суммовая разница импорта товара из РФ
ТОО (работающий в общеустановленном налоговом режиме, плательщик НДС) импортирует товар из РФ (таможенный союз), условия поставки: СРТ.
ТОО в обслуживающем его банке 07.11.2012г.  конвертирует  659 814,01 тенге в рубли...
24.01.2013
Отражение вознаграждения по банковскому займу в Декларации по НДС Ф.300.00
Организация получила в банке банковский займ. Банк начислил вознаграждение согласно договора на предоставление банковского займа и ежемесячно снимает его с расчетного счета ТОО. ТОО ежемесячно делает начисление в журнале поступление ТМЦ и услуг (...
24.01.2013
Безвозмездная передача товара
ТОО на основе упрощенной декларации занимается оптовой и розничной торговлей в январе месяце была акция за покупку 1 флакона лака для ногтей + 1 флакон в подарок, как правильно отражается в бух.и налоговом учете?
24.01.2013
Расчет ИПН
В январе из сотрудника не удержалось ИПН потому, что оклад составляет ниже МЗП, а в феврале оклад полный, а ИПН удерживается за минусом предыдущего месяца. В январе оклад 7500 тенге, из них 750тг-ОПВ, ИПН-0. Феврале оклад 50 000тг, ОПВ-5000тг, ИПН-?
23.01.2013
Налоговая отчетность по плате за эмиссию в окружающую среду
ТОО арендует автотранспорт согласно договора у своих сотрудников. Сумма аренды облагается ИПН. ГСМ оприходуется согласно счета-фактуры поставщика, и списывается согласно путевых листов. ТОО является плательщиком эмиссии в окр.среду от передвижных ист...
23.01.2013
Начисление НДС на авансы полученные по предоплате на конец 2012 года
В 2012г. изменился п. 8 Ст. 237 Налогового кодекса. У нашей компании осталась сумма на 31.12.12г. на счете авансы полученные.  Учитывая изменения п. 8 Ст. 237, необходимо ли начислить НДС на авансы полученные ? КПН не нужно начислять на сум...
23.01.2013
ИПН с физического лица нерезидента
Наше ТОО заключило договор на оказание услуги (прочтение лекции) с физ.лицом-иностранцем. В счет оплаты мы оплатили ему проживание. Подскажите как рассчитать налог? Какой отчет  должны предоставить в НК и какой КБК поставить в плате...
23.01.2013
Неправомерное выставление счетов-фактур от контрагента
Между  предприятиями заключены договоры  реализации лома и отходов черных и цветных металлов. Счет-фактуру на количество реализованного Товара выставляет собственник металлолома.  Может  ли предприятие &nb...