ТОО плательщик НДС, от поставщиков получили бонусы в виде товара по итогам квартала. Как нам отразить полученный бонус (товар) в 1С, какими проводками, чтобы не образовались кредиторские задолженности, и как быть с НДС? Как отразить в форме 300.00 и 100.00?
Ответ:
Согласно ст.238 НК РК:
1. Если иное не установлено настоящим Кодексом, стоимость любого имущества, в том числе работ и услуг, полученного налогоплательщиком безвозмездно, является его доходом.
2. Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе работ и услуг, признается в налоговом периоде, в котором такое имущество...