Учёт

Как в ЭСФ, ФНО 300, 1С отразить возврат товара?

1702

Произвели возврат товара поставщику 30 сентября, поставщик выставил минусовую ЭСФ 05 октября. Как отразить данную операцию в бухгалтерском и налоговом учетах и, соответственно, в 1С (нужно ли откладывать НДС/ отражение в 300.00 форме и её приложениях, в каких периодах)?




Ответ:

В соответствии со ст. 420 НК РК, выписка дополнительного счета-фактуры производится поставщиком в случаях:

1) корректировки размера оборота в соответствии со ст. 383 настоящего Кодекса;

2) несоблюдения требований ст. 197 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 383 НК РК, при изменении размера оборота по реализации товаров, работ и услуг...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах