Учёт

Как ФНО 300 показать переплату по НДС?

1952

ТОО на общеустановленном режиме. При формировании отчета 300 формы в строке 300.00.030 сумма вышла в строке в пункте 2 (превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога). Получается, НДС платить не нужно. Эта сумма после сдачи отчета появится на лицевом счете в КНП или при сдаче следующего отчета ее нужно будет поставить в какую-то графу для уменьшения оплаты НДС?




Ответ:

Налоговый кодекс не дает определения, что при расчете НДС учитывается сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов.

Однако согласно «Правилам составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)» строке 300.00.030 указывается сумма превышения налога...

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, PRO MAX, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование.
Информация о тарифах