Учёт

Как ФНО 300 показать переплату по НДС?

1473

ТОО на общеустановленном режиме. При формировании отчета 300 формы в строке 300.00.030 сумма вышла в строке в пункте 2 (превышение суммы НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога). Получается, НДС платить не нужно. Эта сумма после сдачи отчета появится на лицевом счете в КНП или при сдаче следующего отчета ее нужно будет поставить в какую-то графу для уменьшения оплаты НДС?




Ответ:

Налоговый кодекс не дает определения, что при расчете НДС учитывается сумма превышения налога на добавленную стоимость с нарастающим итогом, переносимая из предыдущих налоговых периодов.

Однако согласно «Правилам составления налоговой отчетности (декларации) по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00)» строке 300.00.030 указывается сумма превышения налога...

Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь:

Документ показан не полностью!

Для продолжения просмотра Вы должны быть авторизованы с действующей подпиской по тарифам: ЭКСПЕРТ, МАСТЕР, ПРОФ, ЭКОНОМ, Всеобщее декларирование, ДЕМО ДОСТУП. Информация о тарифах
А так же Вы можете оформить подписку (или перейти на тариф выше) сейчас или запросить Демо-доступ.